您好,對的,這個是沒錯的

財稅〔2018〕80號:對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 請問老師,這個被抵扣了增值稅計稅依據(jù)的附加稅,為零了,這個需要把上月計提的附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
老師,?以下幾個問題請教一下,1.享受加計抵減的會計分錄?借應(yīng)交稅費~增值稅~加計抵減稅額,貸:營業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來享受的加計抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會計分錄是?
您好老師 請問公司22年有留底退稅,退回增值稅進項稅,附加稅沒有退回,在電子稅務(wù)局里面累計,然后以后屬期發(fā)生增值稅銷項稅額,產(chǎn)生的附加稅直接就抵扣了,這部分附加稅我需要做賬嗎?
老師,先進制造業(yè)加計抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應(yīng)的附加稅要不要計算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?
之前一直沒有做加計抵扣,上個月把1-10月的都做了,退回來的錢全部做稅收減免嗎?還是要把附加稅分出來???退回的附加稅不需要沖稅金及附加嗎?不分附加稅和增值稅,全部計入營業(yè)外收入嘛
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶