借管理費用單位部分社保代應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸其他應付款個人社保銀行存款。 借其他應付款貸銀行存款。
我們替老板的一個朋友交幾個月的社保,然后他自己承擔個人及公司部分的社保,他的當月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時候,第二步是社保局扣費。 我現(xiàn)在把這筆支出計入科目管理費用-辦公費。 也就是第二步的分錄是 借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 請問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師您好,建筑勞務公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應該怎么做賬務處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應金額。9月份是我在電子稅務局從公戶里扣繳的。
A公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年12月份,該公司發(fā)生與職工薪酬有關的經(jīng)濟業(yè)務如下(1)25日,分配當月職工工資100萬元,其中生產(chǎn)工人工資70萬元,車間管理人員工資10萬元,行政管理人員工資15萬元,銷售部門人員工資5萬元。(2)25日,按照規(guī)定標準計算該公司12月份應向社會保險經(jīng)辦機構(gòu)繳納社會保險費30.5萬元(注:養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費共計20萬元,醫(yī)療保險費、工傷保險費共計10.5萬元),其中生產(chǎn)工人21.35萬元,車間管理人員3.05萬元,行政管理人員4.575萬元,銷售人員1.525萬元。(3)29日,通過銀行發(fā)放職工工資,同時代扣應由職工個人承擔的12月份社會保險費11萬元、廉租房房租5萬元。(4)30日,通過銀行分別向社會保險經(jīng)辦機構(gòu)、廉租房管理中心繳納12月份社會保險費、廉租房房租?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務逐筆編制會計分錄。(注:金額單位用萬元表示,“應付職工薪酬”“應交稅費”科目要求寫出必要明細)
(10)12日,在建行開出金額為1500期限為半年的無息商業(yè)匯票給前進公司。(10)12日,職員王做出差回來,報側(cè)交通費50元餐費60沖借款文出100元余款現(xiàn)金支付。(11)12日,成功從建行取得短期貸款200000元,年利率為5.4%。(12)12日,從中行支付科漢公司貨款32300元。(13)13日,向前進公司購進固態(tài)原料批,共57000元。材料已入庫,通過建行付款。(14)13日,從建行規(guī)取現(xiàn)金48320元。備發(fā)工資。(15)13日,發(fā)放上月工資。應發(fā)工資55000元,代扣個人所得稅69元,代扣個人應繳納社保和公積金6611元,實發(fā)工資48320元。(16)繳納社保費和公積金24486元。其中,代繳個人承擔的部分6611元,公司承擔的公積金5775元、社保費12100元。求老師解答以上會計分錄,
老師,我運輸有限公司之前沒給員工買社保,這次老板說先給法人買,10月份稅務局就扣繳了946.96元。其中單位交635.94元,個人交311.02元。老師我不會處理這個業(yè)務?請教。
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務局看到,一張電子稅務局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
借管理費用635.94 貸應付職工薪酬635.94 借應付職工薪酬635.94 貸銀行存款635.94 借其他應付款311.02 貸銀行存款311.02 是這樣寫嗎?
那你寫的和我寫的不一樣啊,發(fā)工資的時候把個人的社保要扣下來的,你沒有這一步。
我沒看董,所以我不會呀?
請教下完整的
少了一個借應付職工薪酬貸其他應付款。
借應付職工匚薪酬311.02 貸其他應付款31102
是這樣寫嗎?
這個是個人社保的金額,你對一下那個數(shù)據(jù)對就分錄就對了。