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老師,我運輸公司從11月份開始交社保,老粄說先給法人先交,然后從24年起給員工買社保。11月份公司給法人交社保共計946.96元。(其中公司承擔635.94元,個人承擔311.02元)。我是公司內(nèi)賬會計,不會寫分錄。請教下,完整的分錄

2023-12-21 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-21 16:08

借管理費用單位部分社保代應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸其他應付款個人社保銀行存款。 借其他應付款貸銀行存款。

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快賬用戶8761 追問 2023-12-21 16:25

借管理費用635.94 貸應付職工薪酬635.94 借應付職工薪酬635.94 貸銀行存款635.94 借其他應付款311.02 貸銀行存款311.02 是這樣寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 16:27

那你寫的和我寫的不一樣啊,發(fā)工資的時候把個人的社保要扣下來的,你沒有這一步。

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快賬用戶8761 追問 2023-12-21 16:28

我沒看董,所以我不會呀?

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快賬用戶8761 追問 2023-12-21 16:28

請教下完整的

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齊紅老師 解答 2023-12-21 16:31

少了一個借應付職工薪酬貸其他應付款。

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快賬用戶8761 追問 2023-12-21 16:33

借應付職工匚薪酬311.02 貸其他應付款31102

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快賬用戶8761 追問 2023-12-21 16:33

是這樣寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 16:37

這個是個人社保的金額,你對一下那個數(shù)據(jù)對就分錄就對了。

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借管理費用單位部分社保代應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸其他應付款個人社保銀行存款。 借其他應付款貸銀行存款。
2023-12-21
您好,(計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險 584.44 貸:應付職工薪酬-五險一金 585.44 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保 311.02 應付職工薪酬-五險一金 585.44 貸:銀行存款 635.94
2023-12-09
你好,借管理費用社保,貸應付職工薪酬社保635.94, 借應付職工薪酬社保635.94, 其他應收款,個人負擔的社保311.02, 貸銀行存款。
2023-11-15
計提工資: 借:管理費用?25500借:銷售費用?236619.75貸:應付職工薪酬——工資?265149 代扣社保和個稅: 借:應付職工薪酬——工資?2204.94貸:其他應付款——代扣社保?2204.94 借:應付職工薪酬——工資?824.31貸:應交稅費——應交個人所得稅?824.31 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬——工資?262119.75貸:銀行存款?262119.75
2024-06-20
?你好;? ? 按照員工來繳納的;? 單位和個人部分都是你公司來承擔嗎 ? 如果不報個稅; 你們可能異常的哦??
2022-10-14
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