 
                            您好, 您正規(guī)的處理就是和本單位的員工計(jì)提工資,發(fā)工資扣個(gè)稅交社保的分錄一模一樣, 因?yàn)閱渭儝炜渴沁`法的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
我司替一個(gè)非本司職工交社保,他的社保費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),假如9月他轉(zhuǎn)入公賬720元,讓我們替他交社保費(fèi),請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么寫?我只能寫出來我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫
我們替老板的一個(gè)朋友交幾個(gè)月的社保,然后他自己承擔(dān)個(gè)人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時(shí)候,第二步是社保局扣費(fèi)。 我現(xiàn)在把這筆支出計(jì)入科目管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 也就是第二步的分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 請(qǐng)問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
老師請(qǐng)問一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因?yàn)檫€有項(xiàng)目往來,辭職員工自己決定就是社保單位個(gè)人部分都自己承擔(dān),那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分,管理費(fèi)用社保,貸:銀行存款,那我這個(gè)社保個(gè)人部分里面有一個(gè)人的社保的自己承擔(dān)的我怎么做賬呢
 
                受益人備案,截止到什么時(shí)間
開票13%,接入上級(jí)公安管理信息系統(tǒng),項(xiàng)目大類選什么,開票怎么確定對(duì)應(yīng)的
老師您好,我公司這月出售給法人一套住宅,開具9%普票,當(dāng)初購入時(shí)是開具免稅普票,購入與售出價(jià)格一樣,是不是沒有增值稅啊,那下月申報(bào)時(shí)申報(bào)表上怎么體現(xiàn)啊,9%的銷項(xiàng)如何做賬,謝謝
我們進(jìn)來的沙子水泥發(fā)票是3%得稅點(diǎn),我們是小微企業(yè),甲方讓我們把沙子水泥給他們開過去,我們是工程公司能開沙子水泥給甲方嗎?這種情況開有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
給員工補(bǔ)了去年工資10萬,會(huì)計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整了,這個(gè)和管理費(fèi)用工資一樣影響未分配利潤對(duì)嗎?哪跟自己技術(shù)管理費(fèi)用的區(qū)別是什么
老師,鄉(xiāng)政府給的稅收返還,是入營業(yè)外收入吧?需要繳納增值稅嗎?只有打款的回單,
老師 受益人備案必須要做嗎
請(qǐng)問賣錢紙是什么經(jīng)營范圍
個(gè)體工商戶查賬征收,怎么開始建賬,需要什么賬本
老師 我這個(gè)月開了126萬的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個(gè)怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀


那我該怎么寫分錄,才能把他的社保費(fèi)和他轉(zhuǎn)給我們的這720聯(lián)系起來
您好, 您就正常和員工的分錄一樣做轉(zhuǎn)來的錢,您可以私下接收,
他已經(jīng)把這個(gè)錢轉(zhuǎn)入我們的公賬了
您好 那您進(jìn)入其他應(yīng)付款,后面用現(xiàn)金沖平