你好同學(xué),最簡(jiǎn)單的方法,是紅沖后再掃正確的作一下。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)9月份記賬憑證科目用錯(cuò)了,但是我已經(jīng)做了12月憑證了?怎么改9月份的
老師 老師:你好我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.
老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
老師 發(fā)現(xiàn)22年1月憑證寫錯(cuò) 現(xiàn)在我需要做一個(gè)什么樣的憑證來改這個(gè)呢
老師,我5月份有一張憑證做錯(cuò)了,憑證已錄到7月份了,現(xiàn)在反結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作才能改正5月份憑證
我沒看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來個(gè)0.45和30
總說醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面
老師,如何把一個(gè)文件多個(gè)表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個(gè)表格的這單元格含有簡(jiǎn)單加減公式的數(shù)字
請(qǐng)問如果個(gè)人名下的非住宅出租給個(gè)體工商戶的酒店運(yùn)營,且該酒店法人系該個(gè)人兒子,請(qǐng)問這個(gè)房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰來交?
老師中級(jí)實(shí)物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價(jià)為6440萬元,2024年8月已竣工驗(yàn)收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬,預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開)1246萬,現(xiàn)在如果按暫估價(jià)值轉(zhuǎn)賬是以4550萬轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬元轉(zhuǎn)固,或者按合同價(jià)6440萬元轉(zhuǎn)固呢?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對(duì)賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
我之前做的憑證是借銀行存款,代捐贈(zèng)收入,我紅沖的憑證怎么做憑證
借:捐贈(zèng)收入? 貸銀行存款
沖賬!用寫負(fù)號(hào)嗎
可以用負(fù)數(shù)去寫,也是可以的。
借:捐贈(zèng)收入10000 代:銀行存款10000都正常做就可以的我把我做的發(fā)給你看看對(duì)不
我之前做的憑證是借銀行存款,代捐贈(zèng)收入,我紅沖的憑證怎么做憑證 答:修改:借:銀行存款? -負(fù)數(shù)? ? 貸:捐贈(zèng)收入 -負(fù)數(shù)