是的,對的,是這么做的。
房地產開發(fā)公司兩個項目一期和二期,其中一期2019年已經完工,已經做了完工產品結轉,也做了收入成本結轉,2020年又賣了一些房子,是不是直接做收入主營業(yè)務成本結轉就好了,不需要再做開發(fā)成本轉開發(fā)產品這一步?
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結轉的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結轉的時候,月末工程結算收入全部轉到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉發(fā)工程結算成本,我不知道以前會計怎么轉的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
老師有一個問題,就是我們是房地產企業(yè),有收入和其他業(yè)務收入時,我們都是按收入的85%預估結轉成本,但是我好像每次都把主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入的和直接按85%結轉了,這里是不是要分開結轉,
老師,您好,我們是房地產開發(fā)公司,分2期開發(fā),一期已經交房結轉收入,二期共9棟在建,現(xiàn)在第二期的其中3棟已經交房,本年度需要結轉3棟的收入和對應的成本,我現(xiàn)在對結轉成本這塊有點迷茫,不懂如何下手,期待老師可以給些建議,(我是新入職這家公司)
老師,我們是房地產開發(fā)商,去年都沒有收入,只有成本,今年才有收入,去年的成本要放在今年結轉嗎
老師,甲換入固定資產的價值為什么是72,而不是 72+5
老師,個稅怎么減員呢???
老師上個月未交增值稅是貸方-5000,那我這個月的進項應不應該加上
@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個月款已經付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務成本-材料銷售成本100萬,貸:應付賬款-材料款-暫估100萬?
老師,就是我們3季度景點給我們打款是29萬,我做分錄是借銀存29萬,貸主營業(yè)務收入29萬/1.01,應交稅費 稅應交增值稅29/1.01x0.01對嗎?@董孝彬老師
老師好,自然人申請代開發(fā)票,不知是否已提交,請問在哪查詢
開發(fā)票只有全稱,沒有納稅人識別號可以入賬抵稅嗎?
成品進銷存:7月已知條件生產入庫成品數(shù)量和成本金額,出庫已知數(shù)量但不知道單價和金額,結余知道數(shù)量但不知道單價和金額,期初數(shù)量和金額單價都不知道,那可以用反推法,反推出6月結余數(shù)量,可以用入庫單價代替期初單價嗎?因為是第一個月核算成本,庫存是不準的。
老師,一般什么情況下,或者什么行業(yè),給人員發(fā)工資或結算費用,需要對方發(fā)身份證正反面作為原始憑證呢、比如施工項目的需要到嗎?
不買社保,可以在工戶發(fā)工資嗎?員工也沒有在別的地方買社保