無(wú)論是否開(kāi)過(guò)專票,你都要確認(rèn)收入時(shí)先提出稅額來(lái)。
小規(guī)模納稅人如果月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),但是其中有3萬(wàn)的收入開(kāi)了增值稅專票,這樣的情況還要交增值稅嗎
老師您好,當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人,月初小規(guī)模時(shí)開(kāi)具了3個(gè)點(diǎn)的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時(shí)即連帶繳納了月初開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的稅款,所以申報(bào)表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個(gè)點(diǎn)的收入一起。也就是說(shuō)假設(shè)上季度開(kāi)票不含稅收入44萬(wàn),交稅1.3萬(wàn),本期月初升一般納稅人前開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票不作廢,這部分3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅收入2.8萬(wàn),稅款800元,申報(bào)表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù),那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄如何做?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師我是一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司按季申報(bào),異地施工,其中一個(gè)月開(kāi)票110800,季度開(kāi)票110800,我需不需要預(yù)交稅款?
老師,小規(guī)模公司,季度申報(bào)增值稅,是不是3個(gè)月中其中一個(gè)月有開(kāi)過(guò)專票,就3個(gè)月的銷售收入的分錄都需要按稅額分開(kāi)做?
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會(huì)一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師 像我們是加工企業(yè),別的工作人員來(lái)維修鍋爐,發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi)成零配件的具體項(xiàng)目嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),實(shí)繳0 認(rèn)繳100萬(wàn),現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%,收到受讓方的60萬(wàn)現(xiàn)金,這樣的話怎樣核算轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量是多少?
給員工生育小孩子紅包,是生育慰問(wèn)金嗎,叫什么說(shuō)法呢
老師好,供貨商給我單位開(kāi)打孔費(fèi)用是30,我單位再開(kāi)給客戶70,這樣可以嗎(實(shí)際打孔是供貨商)
老師好,建筑公司給個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢,直接轉(zhuǎn)給個(gè)體戶的法人有風(fēng)險(xiǎn)不,真實(shí)業(yè)務(wù)有發(fā)票
老師,我將要去一個(gè)企業(yè)上班,他這個(gè)企業(yè)只有一個(gè)大客戶。企業(yè)有自己的生產(chǎn)線產(chǎn)貨,有時(shí)候進(jìn)貨給客戶供應(yīng)。這個(gè)老板說(shuō)讓我去了先把賬搞明白然后再給大客戶股東算出分紅來(lái)。我想問(wèn)問(wèn),我去了先怎么操作?
兩家公司共同持有A公司股權(quán),兩家公司共同經(jīng)營(yíng),分開(kāi)核算各自的業(yè)務(wù),現(xiàn)在其中一家公司要轉(zhuǎn)讓所持有的全部給另外一家公司,企業(yè)利潤(rùn)可以根據(jù)實(shí)際的利潤(rùn)進(jìn)行分紅嗎?股轉(zhuǎn)需要繳納的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
老師你好,就是公司的法人辭職了,要添加新法人 在增加一個(gè)新股東,添加法人的那個(gè)股東占比95%,新增股東占比5%,公司的注冊(cè)資本金是800萬(wàn)元。這個(gè)比例我是按照800萬(wàn)的95%計(jì)算是760萬(wàn),新增人員的比例5%計(jì)算40萬(wàn),是這樣嗎?老師請(qǐng)教詳細(xì)步驟。
老師 現(xiàn)在老板要貸款,需要24年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)去年的報(bào)表還能調(diào)整到有盈利嗎
沒(méi)開(kāi)過(guò)專票,不是可以免交增值稅么?
季度不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。你開(kāi)票時(shí),還不知道超不超,所以先提;季度末發(fā)現(xiàn)未超,再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。