你好對(duì)的,減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是對(duì)的。
老師您好,公司小規(guī)模,這個(gè)季度收入沒有超過30萬,不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
你好老師!小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅,每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,附加稅需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師小規(guī)模一個(gè)季度不是有額度30萬嘛,那免稅的增值稅需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入收入,有的說不用轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
那什么時(shí)候轉(zhuǎn)了
你好 季末不用交? 就轉(zhuǎn)了
現(xiàn)在小規(guī)模開普票不是一個(gè)點(diǎn)嘛,你說需要轉(zhuǎn)到收入,我看之前的財(cái)務(wù)都沒做,為啥
那一個(gè)季度普票加專票超過是不是不用轉(zhuǎn)入了
符合減免政策不交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。至于你為啥沒轉(zhuǎn),你要看一下你前面賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)? 然后要有交稅的就不轉(zhuǎn)了。
他就是沒做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,因?yàn)橐粋€(gè)季度有普票也有專票,不超過30萬,普票沒轉(zhuǎn)入,專票交稅了
你好普票減免的要轉(zhuǎn)的?
那一個(gè)季度普票加專票超過是不是不用轉(zhuǎn)入了,全額交
那一直都沒做,現(xiàn)在可以一次性做嘛,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入減免稅額
減免的就要轉(zhuǎn),沒有減免就不轉(zhuǎn)。這樣理解不?
之前一直都沒做,現(xiàn)在可以一次性做嘛,超過按照全部交的就不用轉(zhuǎn)
可以的現(xiàn)在一次 可以的,現(xiàn)在一次性結(jié)轉(zhuǎn)減免的稅款到營業(yè)外收入。
小規(guī)模普票免稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—減免稅額嘛,那如果一個(gè)季度普票加專票超過就不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
是的,您的描述完全正確。
那摘要寫什么
結(jié)轉(zhuǎn)減免的稅款這樣寫。
賣的水果
開什么項(xiàng)目呢,我看法人一直開的植物加工品—水果,堅(jiān)果粉
你好,咱第1個(gè)問題還有疑問嗎?
沒了,幫我看下我剛剛問的問題,感謝老師
銷售水果的是開水果名稱的發(fā)票不是加工的。 然后編碼我發(fā)給你軟件你自己查詢一下。
?你好同學(xué): https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費(fèi)的開票編碼查詢 軟件 ?,把你要銷售的商品名輸入進(jìn)去自動(dòng)出來稅收分類編碼,你試試。