調(diào)整就是直接把沒有票的部分調(diào)整就是直接把沒有票的部分調(diào)整出來交所得稅就行了。
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因為行業(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務(wù)登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應(yīng)付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發(fā)票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個點,如果代開發(fā)票,需要我們擔(dān)負20多個點的稅,老板也不愿意擔(dān),但是我告訴她如果一點發(fā)票沒有,會有風(fēng)險,老板的意思是2021年再開,少開點,一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當年計提的房租費用,如果當年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,我2020年計提了一筆房租,但因為一直沒有拿到房東的身份證,所以沒辦法去代開房產(chǎn)租金發(fā)票,最近稅務(wù)局來查賬,要求我們調(diào)增了當年的企所稅,請問我調(diào)增了后要怎么賬務(wù)處理?才能把其他應(yīng)付款給結(jié)平?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,請問我企業(yè)在別的企業(yè)買的2手水箱,他給我們開不了專票,他給我開水,空氣,土壤,公共環(huán)球衛(wèi)生檢測服務(wù)的咨詢費專票可以么,我企業(yè)是一般納稅人
老師:理發(fā)店開分店需要重新注冊個體還是用之前的個體戶營業(yè)執(zhí)照?
老師好,我是使用小企業(yè)會計準則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補交企業(yè)所得稅,補交后會計分錄怎么寫呢?另外24年和25年的財務(wù)報表要調(diào)整嗎?
老師,公司沒下沒有車,如果老板要報銷燃油費的話,是不是只要公司制度允許的話,可以報銷,企業(yè)所得稅稅前不能扣除對嗎。還需要什么流程呢
企業(yè)有進口業(yè)務(wù),付款一直是找的別的公司代付的,這種情況怎么看自己交了多少稅,費用是多少。
匯算清繳表里A104000表公司的社保費填那欄呢
餐飲行業(yè),收到抖音套餐款項,應(yīng)該是先團購抖音套餐再到店消費,是否要放預(yù)收款
去哪里看這些企業(yè)一共有多少進口海關(guān)專用繳款書
沒有付款的,把錢付給對方就行了。
怎么做賬
要把其他應(yīng)付款的余額沖平,怎么做賬?
借應(yīng)付,貸銀行 這樣?
那下次代開發(fā)票了要怎么做賬?
沒有發(fā)票的紅沖按發(fā)票入賬。