你好,一般納稅人購進(jìn)商品無償增送給客戶 借:銷售費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,外購的商品作為客情送給客戶的賬務(wù)處理怎么做?外購商品進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,你好,我想問一下購進(jìn)商品無償贈(zèng)送給客戶債務(wù)怎么處理
制造企業(yè),一般納稅人,偶爾會(huì)的把購進(jìn)的原材料贈(zèng)送給客戶(客戶沒有購進(jìn)我公司產(chǎn)品,我公司給他發(fā)產(chǎn)品樣品,他要求給他1公斤的一種原材料贈(zèng)送),怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人外購禮品送客戶要視同銷售嗎?購進(jìn) 贈(zèng)送 賬務(wù)處理 稅務(wù)上怎么處理
老師,我們購進(jìn)電車,作為禮品贈(zèng)送給客戶,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
如果說一般納稅人給這客戶贈(zèng)送一些,同時(shí)這客戶也從一般納稅人這兒買了一些,這種贈(zèng)送加出售同時(shí)發(fā)生的,一般納稅人又該怎么處理
你好,購進(jìn)商品無償增送給客戶,就是上面那樣做分錄?。ㄊ怯惺裁匆蓡枂幔?
正常出售也是銷售掛銷售費(fèi)用嗎
你好,正常銷售是做收入分錄? 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
如果客戶要求開具增值稅專票,我是不是應(yīng)該把出售的這一部分和贈(zèng)送的這一部分分開開
你好,可以分開分別開具
也可以合在一起開是吧
你好,是的,都是可以的(看個(gè)人操作習(xí)慣了)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利