這樣當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)的,按照你說的,實(shí)際沒發(fā)生業(yè)務(wù),給人家出發(fā)票清單,這是虛假的。
老師您好,請問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人紅沖普票,那這個(gè)原來的發(fā)票和沖紅后打印出來的發(fā)票在需不需要做賬,這個(gè)是6月開出來的,7月沖紅的
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進(jìn)行報(bào)銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了,再?zèng)_紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來找我們麻煩
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師,現(xiàn)在的數(shù)電普票,開出來后紅沖有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(別人要個(gè)發(fā)票清單,實(shí)際不用,開出來后再紅沖)
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
開出來再紅沖呢
那你那個(gè)發(fā)票清單也要一起沖了,不要給人家。
現(xiàn)在數(shù)電票的話,沒有單獨(dú)的清單,在一張發(fā)票上就可以開具所有明細(xì)嗎
紙電票項(xiàng)目有8行的限制,數(shù)電票取消了該限制,因而廢除了紙電票清單開票模式。就是可以在一張發(fā)票上就可以開具所有明細(xì)。
那開出來紅沖的時(shí)候,一次就都紅沖了是吧。雙方都不需要做賬務(wù)處理吧
如果開完就沖,那就不用賬務(wù)處理。