是的,就是你那樣的思路
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
在受托方無力支付經(jīng)費的時候, 1我們在取得付款票據(jù)后 借其他應收款 貸其他應付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費后 借銀行存款 貸其他應收款 3在實際支付某單位后相 借其他應付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應付款-暫收款,袋:銀行存款
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時候是借銀行存款貸其他應付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應付款嗎?付款的時候借其他應付款貸銀行存款是代表這個單位的其他應付賬款減少。而不應該記其他應收賬款。一個單位只掛一個科目?
老師,個人出租房屋開票會存在哪些問題
老師請問收益人備案,公司剛好注冊資本1000萬,股東都是自然人,是可以免報嘛?但為啥銀行還是讓不能免報呢
老師好,請問我們是工業(yè)企業(yè),如果某個月沒有生產(chǎn) ,那么對應的機械和機器設備,在稅法上可以扣除當月的折扣嗎?
老師您好,比如五人參加安全資格證取證培訓,每人500元,對方發(fā)票直接開安全培訓費,一項,金額2500元,數(shù)量沒有按人頭五人開具是否可以
交2023年殘保金如何做賬
請問我們公司問拍賣公司拍了石料,產(chǎn)生拍賣費用70多萬,還有場地平整費用好像也有二三十萬,我這是一次性入銷售費用還是怎么辦?石料有兩千多萬元。
收到其他公司的票據(jù)之后,我們在同公司賬戶之間轉(zhuǎn),要做分錄嗎?
老師,請問一般納稅人要注銷,庫存商品里面還有庫存,需要報收入把庫存部分沖掉嗎?還是庫存部分進項稅額轉(zhuǎn)出交稅,因為貨物都是拿專票回來,已經(jīng)抵扣
老師,監(jiān)控,音響,這些電子產(chǎn)品的殘值率按0核算還是?
請問發(fā)票是以個人開給我們公司的,可以拿來入帳嗎
電腦維修費是記入管理費用嗎?
購買的記賬軟件,軟件服務費是記入哪里?
?電腦維修費是記入管理費用。購買的記賬軟件,軟件服務費是計入管理費用-辦公費
不動產(chǎn)登記費也是管理費用吧
是的,那個也是管理費用
老師,如我單位三年固定資產(chǎn)沒有折舊,現(xiàn)在想計提折舊,能直接折當時金額的一半嗎?
這個只能補計提往年的,調(diào)整利潤
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
不是計提折舊,借累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?我想問下這個數(shù)應該怎么算。
就是固定資產(chǎn)原值/折舊的年限*12