是的,就是你那樣的思路
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會(huì)計(jì)也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個(gè)是不是在實(shí)際工作中都是正確的
在受托方無(wú)力支付經(jīng)費(fèi)的時(shí)候, 1我們?cè)谌〉酶犊钇睋?jù)后 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費(fèi)后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 3在實(shí)際支付某單位后相 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費(fèi)用,該單位會(huì)把錢(qián)先打到我們賬上,我們?cè)賻退Ц丁_@個(gè)是不是可以通過(guò)其他應(yīng)付款-暫收款項(xiàng)來(lái)入帳哦?收到該單位貨款時(shí),借:銀行存款,袋其他應(yīng)付款-暫收款,幫他支付時(shí),就借其他應(yīng)付款-暫收款,袋:銀行存款
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時(shí)候是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款是代表這個(gè)單位的其他應(yīng)付賬款減少。而不應(yīng)該記其他應(yīng)收賬款。一個(gè)單位只掛一個(gè)科目?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有購(gòu)銷(xiāo)合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認(rèn)遞延,什么情況不用確認(rèn)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費(fèi)有幾百萬(wàn),奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個(gè)部門(mén),老板外地的,老板天天在公司。總監(jiān)也一個(gè)月來(lái)兩天,我只是個(gè)打雜的不在高管群很多事都不知道,財(cái)務(wù)的事得自己主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出來(lái)解決,我有啥問(wèn)題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過(guò)幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費(fèi)這個(gè)月一下子開(kāi)進(jìn)來(lái)四百萬(wàn),都是專(zhuān)票,我從平臺(tái)上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對(duì)方作廢重開(kāi)嗎,金額好大,有點(diǎn)麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬(wàn)還很遠(yuǎn)
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
這兩個(gè)表格是黃某發(fā)來(lái)的,需要我歸還7000多給他,他這樣計(jì)算對(duì)嗎?他意思是要各自拿回原先給的錢(qián),再加上利潤(rùn)分成他說(shuō)已經(jīng)給了6000,現(xiàn)在只有3455.15拿回,覺(jué)得給少了我需要怎么做
河南個(gè)體工商戶(hù)注銷(xiāo) 怎么注銷(xiāo)
老師,我用的是加權(quán)平均,庫(kù)存商品本應(yīng)還有2臺(tái)機(jī)器,但現(xiàn)在又推給期中一個(gè)供應(yīng)商了,導(dǎo)致我多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,成本都是在24年,這個(gè)怎么調(diào)呢?
老師我?guī)蛣e人個(gè)稅匯算,我輸入他的信息,找回密碼的時(shí)候提示信息驗(yàn)證沒(méi)通過(guò),是什么原因呢
你好老師 經(jīng)營(yíng)超市給員工買(mǎi)的工服會(huì)計(jì)分錄怎么做
3月份工資,4月份發(fā)放,5月份申報(bào)個(gè)人所得稅?、
電腦維修費(fèi)是記入管理費(fèi)用嗎?
購(gòu)買(mǎi)的記賬軟件,軟件服務(wù)費(fèi)是記入哪里?
?電腦維修費(fèi)是記入管理費(fèi)用。購(gòu)買(mǎi)的記賬軟件,軟件服務(wù)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)也是管理費(fèi)用吧
是的,那個(gè)也是管理費(fèi)用
老師,如我單位三年固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊,現(xiàn)在想計(jì)提折舊,能直接折當(dāng)時(shí)金額的一半嗎?
這個(gè)只能補(bǔ)計(jì)提往年的,調(diào)整利潤(rùn)
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? ?本年應(yīng)計(jì)提折舊 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 上年應(yīng)該計(jì)提的折舊 ? ?貸:累計(jì)折舊
不是計(jì)提折舊,借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?我想問(wèn)下這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么算。
就是固定資產(chǎn)原值/折舊的年限*12