是的,就是你那樣的思路

老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
在受托方無力支付經(jīng)費的時候, 1我們在取得付款票據(jù)后 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 3在實際支付某單位后相 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時候是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款是代表這個單位的其他應(yīng)付賬款減少。而不應(yīng)該記其他應(yīng)收賬款。一個單位只掛一個科目?
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補入賬分錄:借管理費用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進項有廣告服務(wù)的用申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),
電腦維修費是記入管理費用嗎?
購買的記賬軟件,軟件服務(wù)費是記入哪里?
?電腦維修費是記入管理費用。購買的記賬軟件,軟件服務(wù)費是計入管理費用-辦公費
不動產(chǎn)登記費也是管理費用吧
是的,那個也是管理費用
老師,如我單位三年固定資產(chǎn)沒有折舊,現(xiàn)在想計提折舊,能直接折當(dāng)時金額的一半嗎?
這個只能補計提往年的,調(diào)整利潤
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤 上年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
不是計提折舊,借累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?我想問下這個數(shù)應(yīng)該怎么算。
就是固定資產(chǎn)原值/折舊的年限*12