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公司和一個員工簽了勞動合同在12月,每月工資稅后2萬。今年要給補發(fā)6個月工資,也就是12萬。本來說是要從5月簽的,這樣5-10月是6個月,稅后共12萬,然后11月開始正常發(fā)。但是前面的還要補社保,個稅,老板覺得太麻煩了,而且11月是按照勞務(wù)費發(fā)的,所以從12月開始定勞動合同,每月稅后2萬,那么補的那6個月的工資稅后12萬,老板說按獎金發(fā)?合適嗎?可以從合同看他12月才來啊,發(fā)12萬獎金這樣可以說通嗎?

2023-12-20 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-20 08:28

可以 不含發(fā)多少 只要企業(yè)支付就可以

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:31

勞動合同是在12月簽的,23年才來1個月,就發(fā)12萬的獎金,沒事是吧,可以說通嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:31

對的,可以這么做的。

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:34

好的。還有個問題。我們公司21年給客戶開了30萬發(fā)票,其中硬件20萬,軟件10萬,軟件是享受增值稅退稅的。但是客戶一直沒付款,所以目前銷售說合同作廢了,款也不付了,讓我把這30萬發(fā)票紅沖,我在12月年底紅沖有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:36

實際業(yè)務(wù)就是取消沒有發(fā)生是嗎?如果是的話,沒有風(fēng)險

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:41

對的,實際業(yè)務(wù)是取消了。但是客戶還買我們其他的產(chǎn)品,是正常走合同開票的。就是這個30萬的產(chǎn)品不履行了

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:42

你好,那就按照你實際來就可以的。

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:43

那跨年紅沖做賬,是都做到以前年度損益調(diào)整科目是吧

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:43

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:45

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:46

做到以前年度損益科目,是不是還要更正以前年度的匯算清繳報表,我不改行嗎?把紅沖的收入和成本在23年匯算清繳時候做調(diào)增調(diào)減

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:46

是的,對的,你不修改的話,你就記得當(dāng)年的收入,別做以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:48

你意思是,做賬的會計科目也不要用以前年度損益調(diào)整了嗎?就用主營業(yè)務(wù)成本和收入是嗎?

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 08:50

我做賬能不能還是做到以前年度損益調(diào)整科目,但是之前報表不更正,在23年申報的時候調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 08:54

是的,那你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致了

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快賬用戶5941 追問 2023-12-20 09:08

哦好的,那我還是做收入成本吧。這樣不用改之前報表了。那么審計的時候有可能審計人員會在調(diào)整是吧

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齊紅老師 解答 2023-12-20 09:08

一般不會給調(diào)整的。

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可以按照老板說的來的
2023-12-20
可以 不含發(fā)多少 只要企業(yè)支付就可以
2023-12-20
我一次性把5個月一起在同一筆里發(fā)放可以嗎?還是必須得按月分成5筆然后一筆一筆的在這個月發(fā)呢? 你要是一次發(fā)放就只能是發(fā)放后申報個稅
2019-12-25
您好,沒事,匯算清繳可以退稅
2022-01-17
對于你提到的情況,可以通過借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“其他應(yīng)付款-老板”來處理1-9月的工資。這樣能正確反映出公司對員工的應(yīng)付薪金和老板的墊付。不過,確保所有的工資支付都通過公司公戶進行,并且符合稅務(wù)規(guī)定,這對于規(guī)范財務(wù)管理和遵守稅法都是必要的。從10月開始,確保所有工資通過公戶支付,并正確申報個稅。
2024-11-11
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