同學(xué)您好,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入
老師,請問享受了六稅兩費的優(yōu)惠政策,減免了附加稅,是要做營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做呢
高企做匯算清繳的申報,如果利潤是正的,但是因為小微企業(yè)優(yōu)惠政策,最后不需要交企業(yè)所得稅,這可以嗎?
老師,公司符合六稅兩費減半,公司還預(yù)交了一部分,請問假設(shè)城建稅正常計算應(yīng)交1000元,符合優(yōu)惠政策減半,應(yīng)交500元。已經(jīng)預(yù)繳100元。這個分錄是怎么做呢
老師請問開磚廠增值稅方面有什么優(yōu)惠政策么?為啥銷項票面的稅率顯示13%,而實際不按這個交呢?謝謝老師!
老師您好,有個問題請教。我是如果銷項大于進項的話,我做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計提時候做的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 想請問的是如果銷項小于進項,是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會導(dǎo)致應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額有誤,請問實際分錄應(yīng)該怎么做呢
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?