對的,是的,是這么做的。
老師,請問一下增值稅,銷項大于進項???當月月底是不是做分錄如下:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅??次月??借:應交增值稅-未交增值稅???貸:銀行存款
小規(guī)模企業(yè)應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(銷項稅)里?做分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅),貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)。最后如果是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)借方有余額表示有退稅的?然后后面收到稅費時做分錄借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)?
老師您好 我想問一下 交增值稅時候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷項大于進項 當月是不是要結(jié)轉(zhuǎn) 借 應交稅費 銷項稅 貸 應交稅費 未交增值稅 下個月交的時候 就是借 應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款?
老師您好!請問一下你上次回答我的一個問題是進項180萬,銷項160萬,進項大于銷項的,您給的分錄是借:應交稅費-應交增值稅- 銷項稅 160; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅180; 借 應交稅費-未交增值稅20貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄,借:應交稅費-應交增值稅- 銷項稅 160; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅180; 不做這個分錄 借 :應交稅費-未交增值稅20貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),同時做:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
公司實際經(jīng)營過程中,我們是建筑勞務公司開票是3個點,簡易計稅,能收材料票做成本嗎
老師,我想問一下,合同有折扣額,開具發(fā)票可以直接安折扣后的金額來開嗎
老師你好,如果說公司給員工通過私戶發(fā)工資,沒有報個稅,這種情況下對員工的征信有沒有影響啊。
廣州個體戶注銷工商要不要公示?需要什么資料
老師,請幫忙寫這題的分錄
老師,個體戶第二季度開了7萬發(fā)票,應該繳納多少所得稅?
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老師好,我想問下去年員工申報了個稅今年怎么給他取消申報個稅金額呢
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你好老師個體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會計分錄怎么做
進一項大于小項可以做,也可以不用做。
但是我出現(xiàn)一個問題老師,老師進項大于銷項不做的話,會導致我的未交增值稅的貸方有一筆余額,這個余額就是進項-銷項的那個差,實際不用繳納稅金的,但是會因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)顯示貸方有余額
你好,進項大于肖像,你的進項和肖項有余額,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅。
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
如果做了結(jié)轉(zhuǎn)呢,又會因為結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,導致未交增值稅的借方會有這筆差額,我要想看我實際交增值稅多少錢的時候看的是金額是實際繳納和結(jié)轉(zhuǎn)了進項大于銷項的差
我掃碼給你寫了,你可以看下的。
我上面給你寫了,你可以看一下的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
老師。那怎么樣能一眼看出公司繳納增值稅的金額呢,
應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額。
是呀老師,我現(xiàn)在就這個問題,我稅款都繳納了沒有要交的了,現(xiàn)在貸方的余額就是6月的時候進項大于銷項的金額
你按照我寫的那個就不會出現(xiàn)這個了。
留底不要做未交增值稅。
老師我上個表就是留底沒有做借未交增值稅導致這個未交增值稅的貸方有這筆24643,這個24643是6月份進項大于銷項的留底金額
不對,未交增值稅帶貸方有約表示欠了稅款
是啊這就是沒有進項大于銷項的差額,我沒有借未交增值稅出現(xiàn)的情況,實際是沒有要交的增值稅了,24643是進項大于銷項的差額
因為沒有把進項大于銷項的金額做到借未交增值稅里面,所有就有一筆貸方金額
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前,你看下肖項和進項分別余額是多少。
我現(xiàn)在的就是進項大于銷項的,然后沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的各項余額,
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 做這個
借方減去貸方的金額是對的,我目前的增值稅留底就是163899.98
那你應該轉(zhuǎn)出未交增值稅 一個你按照我寫的那個試一試可以嗎?
我做了結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅中就這樣的目前
你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前你的未交增值稅不對呀,是不是啊,不是這個月導致的,你是不是應該去看你以前怎么做的,什么原因?qū)е碌摹?