對的,是的,是這么做的。
老師,你好,麻煩請問你一下,我們是銷售方,我們沖紅了之前月份的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)重新開具,我現(xiàn)在該怎么出分錄呢
老師,今年中級會計考試準考證怎么打印不了,網(wǎng)址上面查不到啥情況
您好,請問企業(yè)是服務行業(yè),是否需要繳納印花稅?
老師,我們兩個老板合作有室內(nèi)和室外的裝修兩個板塊,一直都是再一起做賬,現(xiàn)在要把室內(nèi)的分開新賬套做賬,請問之前賬套里的應收應付款等怎么分到新賬套
股權(quán)變更都怎么辦理,需要什么文件,都啥流程
一般納稅人 采購花了100元(普票) 那么我要賣出去,不虧的情況我加幾個點
老師真賬實操里面。資產(chǎn)負債表里的預付賬款和應付賬款的金額咋算的?
800元的專家費需要。繳納個稅嗎?
老師你好,股東是公司的轉(zhuǎn)股涉及到那些稅種呢
老師成本大于收入不交企業(yè)所得稅會有風險嗎?
進一項大于小項可以做,也可以不用做。
但是我出現(xiàn)一個問題老師,老師進項大于銷項不做的話,會導致我的未交增值稅的貸方有一筆余額,這個余額就是進項-銷項的那個差,實際不用繳納稅金的,但是會因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)顯示貸方有余額
你好,進項大于肖像,你的進項和肖項有余額,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅。
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
如果做了結(jié)轉(zhuǎn)呢,又會因為結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,導致未交增值稅的借方會有這筆差額,我要想看我實際交增值稅多少錢的時候看的是金額是實際繳納和結(jié)轉(zhuǎn)了進項大于銷項的差
我掃碼給你寫了,你可以看下的。
我上面給你寫了,你可以看一下的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
老師。那怎么樣能一眼看出公司繳納增值稅的金額呢,
應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額。
是呀老師,我現(xiàn)在就這個問題,我稅款都繳納了沒有要交的了,現(xiàn)在貸方的余額就是6月的時候進項大于銷項的金額
你按照我寫的那個就不會出現(xiàn)這個了。
留底不要做未交增值稅。
老師我上個表就是留底沒有做借未交增值稅導致這個未交增值稅的貸方有這筆24643,這個24643是6月份進項大于銷項的留底金額
不對,未交增值稅帶貸方有約表示欠了稅款
是啊這就是沒有進項大于銷項的差額,我沒有借未交增值稅出現(xiàn)的情況,實際是沒有要交的增值稅了,24643是進項大于銷項的差額
因為沒有把進項大于銷項的金額做到借未交增值稅里面,所有就有一筆貸方金額
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前,你看下肖項和進項分別余額是多少。
我現(xiàn)在的就是進項大于銷項的,然后沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的各項余額,
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 做這個
借方減去貸方的金額是對的,我目前的增值稅留底就是163899.98
那你應該轉(zhuǎn)出未交增值稅 一個你按照我寫的那個試一試可以嗎?
我做了結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅中就這樣的目前
你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前你的未交增值稅不對呀,是不是啊,不是這個月導致的,你是不是應該去看你以前怎么做的,什么原因?qū)е碌摹?