您好,解答如下 利息需要補交的企業(yè)所得稅=30*25%-3 =4.5 乙國的抵免是50*25%=12.5已經(jīng)在乙國繳納的15萬的企業(yè)所得稅,無需在國內(nèi)補交企業(yè)所得隨
某企業(yè)在2019年在境內(nèi)取得應(yīng)稅所得額40萬元;從A國取得利息收入20萬元和轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入40萬元,并分別在A國繳納企業(yè)所得稅4萬元和16萬元,在B取得特許權(quán)轉(zhuǎn)讓收入80萬元,并在B國繳納企業(yè)所得稅18萬元,計算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅?
(5)當(dāng)年向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款750萬元,年利率7%(金融企業(yè)同期貨款利率為6%),實際支付利息52.5萬元。關(guān)聯(lián)企業(yè)在該企業(yè)的權(quán)益性投資為250萬元,該企業(yè)不能證明此項交易符合獨立原則,也不能證明實際稅負不高于關(guān)聯(lián)企業(yè)。 (6)該企業(yè)分別在A、B兩國設(shè)有分公司(我國與A、B兩國己經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在A國分公司的應(yīng)納稅所得額為50萬元,A國稅率為20%;在B國分公司的應(yīng)納稅所得額為30萬元,B國稅率為30%。兩個分公司在A、B兩國分別繳納了10萬元和9萬元的企業(yè)所得稅,該企業(yè)選擇分國不分項抵免方法
某居民企業(yè)20×7年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為230萬元,該企業(yè)在與我國已簽訂稅收協(xié)定的甲、乙兩國設(shè)有分支機構(gòu),在甲國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為70萬元,所得稅稅率為30%。在乙國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬元,所得稅稅率為20%。假設(shè)該企業(yè)按在甲、乙兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額與我國稅法計算的一致,并已繳納相關(guān)稅款。請計算該企業(yè)匯總在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
某居民企業(yè) 20×7年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為230萬元,該企業(yè)在與我國已簽訂稅收協(xié)定的甲、乙兩國設(shè)有分支機構(gòu),在甲國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為70萬元,所得稅稅率為30%。在乙國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬元,所得稅稅率為20%。假設(shè)該企業(yè)按在甲、乙兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額與我國稅法計算的一致,并已繳納相關(guān)稅款。請計算該企業(yè)匯總在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2021年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。按國別分別計算源于境外的應(yīng)納稅所得額,根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2021年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為 老師 具體分析下怎么做
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅