你好,你看一下你什么業(yè)務(wù)開(kāi)的免稅的發(fā)票。
我是小規(guī)模納稅人,提供餐飲服務(wù)的,2020年第四季度享受免稅政策!請(qǐng)問(wèn)老師我這樣填表對(duì)么?免稅額是怎么算的?
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫(xiě)?
老師請(qǐng)問(wèn)23年一季度的增值稅報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局問(wèn)我,第四項(xiàng),免稅銷售額8000是什么,我們公司是小規(guī)模納稅人,我自己也忘記這8千怎么會(huì)填在第四了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師,在12月份沖紅一張普票8000,現(xiàn)在填增值稅報(bào)表,在計(jì)稅依據(jù)第四免稅銷售額里面其他免稅銷售額是負(fù)數(shù)8千,這個(gè)要怎么處理,是小規(guī)模納稅人
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
是別人開(kāi)給我的還是我開(kāi)給別人的,老師
你好,你們自己開(kāi)出去的。
我看了是我們開(kāi)出去了一張8千的,那現(xiàn)在怎么修改啊老師
你看下稅率是多少的。
1%的稅率老師
只有填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該在第十行里面填寫(xiě)。