社保需要先申報(bào)后繳納。對(duì)于您提到的12月份的社保,在職員工是否可以更改社?;鶖?shù),以及是否可以在社??蛻舳诉M(jìn)行更改,這需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w政策和規(guī)定來(lái)確定。 一般來(lái)說(shuō),社?;鶖?shù)的調(diào)整需要符合當(dāng)?shù)厣绫@U費(fèi)政策的規(guī)定。在確定參保員工社保的繳費(fèi)基數(shù)時(shí),可以在上年度當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資的60%-300%之間選擇合適的數(shù)額。如果已經(jīng)申報(bào)了當(dāng)年的社?;鶖?shù)且已繳費(fèi),就無(wú)法更改。 如果您需要更改社?;鶖?shù),建議您先咨詢當(dāng)?shù)厣绫2块T或相關(guān)機(jī)構(gòu),了解具體的政策和規(guī)定。如果可以在社??蛻舳诉M(jìn)行更改,您可以按照相關(guān)操作步驟進(jìn)行操作。

老師, 現(xiàn)在的社保基數(shù)是不是一定要等7月才可以修改 我看了社保界面有下社?;鶖?shù)調(diào)整 這個(gè)月想增加社?;鶖?shù) 可以點(diǎn)進(jìn)去個(gè)修改的嗎 我現(xiàn)在只弄一個(gè)人而已 還是一定等7月份調(diào)整的時(shí)候再弄 ?2020年每月工資是6200(1-11月共68200),年末一次性發(fā)全年的提成加雙薪 12月的工資有7萬(wàn)多,那么 月平均工資我是用(7萬(wàn)+68200)/12=11516.67,那1月的社?;鶖?shù)應(yīng)填11516.67是嗎
老師,我是小規(guī)模,12月份報(bào)的10月工資對(duì)應(yīng)的個(gè)稅,當(dāng)時(shí)因?yàn)槊€沒做帳,就先申報(bào)了一個(gè)人的,后期做賬發(fā)現(xiàn)有三個(gè)人的工資未做,因?yàn)樗麄儾唤簧绫?,那我我?3年1月還可以更正申報(bào)添加上這三個(gè)人嗎?人員信息采集再采集以前離職的會(huì)有影響嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)挝晃覄偨邮謺?huì)計(jì)工作,發(fā)現(xiàn)個(gè)別員工的社?;鶖?shù)要比別的人高一些,那么這個(gè)是在ca證書人社局的網(wǎng)上調(diào)整過(guò)嗎?只要調(diào)某人的社?;鶖?shù)、就需要在那個(gè)系統(tǒng)調(diào)整一下數(shù)字、需要用人單位主動(dòng)去改?可以這樣理解嗎?蟹蟹老師
問(wèn)下,現(xiàn)在的新政策是社保需要先申報(bào)后繳納,那我12月份的社保,其中在職員工可以更改社保基數(shù)嗎?再社??蛻舳烁恼龁??向上和向下調(diào)整都可以嗎?
老師,我們公司有個(gè)員工,之前678三個(gè)月工資都是私賬發(fā)放的,然后9月份開始交社保了,然后9月份把678三個(gè)月的社保也補(bǔ)繳了,那他678三個(gè)月的個(gè)稅要申報(bào)嗎,現(xiàn)在要怎么處理,麻煩說(shuō)的具體一點(diǎn),12月份個(gè)稅也都申報(bào)了,那現(xiàn)在是7-12月都要更正申報(bào)嗎,還是說(shuō)6-8月份工資可以累計(jì)加到12月份,具體說(shuō)下老師
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

