這個直接計入費用化,同學。
老師我想請問一下,我們公司在建的兩棟廠房已經(jīng)驗收轉入固定資產(chǎn)了,辦公樓在裝修中,現(xiàn)在我這邊是有一張用于高壓房上面的各種接地線,高壓地毯等等的費用,我是要入在建工程呢,還是直接可以費用化呢?這是關于配電站的一些費用。
老師好,建筑企業(yè),上月購進一臺壓路機2萬多,記入固定資產(chǎn),這月計提折舊放進哪個科目?是工程施工-間接費用嗎?但這個月沒有開票,也沒有收入,所以合同成本也沒打算結轉,請問這個折舊是放在間接費用里 等到開票收入時再結轉還是怎么弄?
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
老師我購進紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結轉成本分別的會計分錄 另外庫管入進銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分攤在這三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務軟件記賬,是不是不用單獨錄結轉的憑證,點結賬軟件會自動結轉嗎 還是手動錄入結轉損益的憑證 再點結賬
現(xiàn)在個稅扣除方式,100%還是50%,一個納稅年度內(nèi)能更改嗎
個體工商戶可以開專票嗎
老師晚上好,請問下,公司材料暫估入庫,次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡便的,差額怎么賬務處理比較好呢?感謝
老師,請問公司里面做的工資,有些員工是沒有真正上班的,請問做的這些工資算違法嗎
老師,請問公司跟個人合作,個人介紹業(yè)務跟公司簽訂合同,中間拿的提成開技術服務費合法嗎
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應該怎么補?
老師,食品公司,進項都是普票,可以給客戶開普票嗎?這是經(jīng)營范圍,有限公司