您好,對(duì)是這樣的,就是你們代扣以后,再轉(zhuǎn)的話是不需要的了
鐘老師,您好!我想請(qǐng)教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標(biāo)的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過(guò) 未分配利潤(rùn)走嗎?您看下這樣賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤(rùn) 3、分給合伙人 借:未分配利潤(rùn) ? 貸:應(yīng)付股利 4、代扣代繳個(gè)稅及分配 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
投資者繳納的個(gè)人所得稅應(yīng)由投資者自行承擔(dān),該稅款不屬于合伙企業(yè)的稅款,不能計(jì)入合伙企業(yè)的費(fèi)用。對(duì)于合伙企業(yè)這個(gè)會(huì)計(jì)主體來(lái)說(shuō),該項(xiàng)稅款屬于代投資者支出的稅款,應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目,以后將從合伙企業(yè)向投資者分配利潤(rùn)中扣減。 老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我上面的這段話是不是說(shuō)普通合伙企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得的股東個(gè)稅不能做到賬里面?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年我們公司購(gòu)買了保本的理財(cái)產(chǎn)品,購(gòu)買時(shí)分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面了,說(shuō)明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說(shuō)我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報(bào),我把投資收益放在營(yíng)業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入)謝謝!
A合伙企業(yè)一直是虧損狀態(tài),23年1月取得一筆投資分紅,入賬到“投資收益”科目。請(qǐng)問(wèn),A合伙企業(yè)取得B公司投資分紅,已經(jīng)穿透到個(gè)人合伙人和法人合伙企業(yè)繳納20%個(gè)稅。那針對(duì)”1季度因投資收益“金額大,扣除1季度成本成本費(fèi)用后造成的報(bào)表盈利,預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),是否根據(jù)1季度報(bào)表的盈利金額作為應(yīng)納稅所得額,并以累進(jìn)稅率預(yù)繳的經(jīng)營(yíng)所得?
老師,我們是合伙企業(yè),對(duì)外投資收到的利潤(rùn),賬務(wù)處理到投資收益里面去了,但是對(duì)外取得的投資收益是代扣代繳個(gè)人所得20%的,那做到投資收益科目里面去等于利潤(rùn)表是盈利,那填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅又要從都繳納個(gè)稅了,咋整?。?/p>
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過(guò)來(lái)了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個(gè)人上年度平均工資填寫,這個(gè)上年度的個(gè)人平均工資需不需要扣除個(gè)稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個(gè)編碼?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購(gòu)固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
這里的經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)表的投資收益已經(jīng)交過(guò)稅的,如果再進(jìn)去利潤(rùn)表填寫利潤(rùn)總額繳納經(jīng)營(yíng)所得那就不對(duì)了?
經(jīng)營(yíng)所得的投資收益是在利潤(rùn)表中已經(jīng)交過(guò)稅的
那怎么填寫?
利潤(rùn)總額那個(gè)地方你不寫嗎?那個(gè)不是按照實(shí)際的利潤(rùn)來(lái)嗎,包括投資收益
投資收益已經(jīng)交過(guò)個(gè)人所得稅代扣代繳,為啥還要填寫?填寫了不是代表繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,為啥還要繳納?個(gè)稅只是繳納一次?。?
你的意思是不是對(duì)方給你們利潤(rùn)的時(shí)候,對(duì)方把稅款給你們扣了?
不是,收到分紅要繳納個(gè)人所得稅,因?yàn)槭菍?duì)外投資取得的收益,我做得是成本法科目,有投資收益科目,但是我們投資取得的收益是代扣代繳個(gè)人的,如果我做投資收益科目同時(shí)利潤(rùn)表也增加了利潤(rùn),那我明明繳納個(gè)人所得20%了,為啥還要繳納經(jīng)營(yíng)所得,要怎么處理?
這個(gè)的話,你取得的時(shí)候,對(duì)方如果確實(shí)是代扣了20%所得稅,你現(xiàn)在是不需要繳納的,也就是不申報(bào)這個(gè)收益
那這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得是按利潤(rùn)表申報(bào)的,我怎么不申報(bào),直接減除嗎?還是填寫在表格哪里扣除?
前提是要確定對(duì)方是給你扣除了沒有
如果確實(shí)扣除的話,這個(gè)是屬于稅后利潤(rùn),我們田利潤(rùn)總額的時(shí)候就不算這一部分
老師,還沒給股東分紅,所以我們還沒幫股東代扣代繳,即使還沒繳納,那也不應(yīng)該放入到經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)總額里面核算啊?不是變更繳納兩個(gè)個(gè)稅了嗎?
如果是代扣的話,那么投資企業(yè),是可以不妨到利潤(rùn)總額的,不然就重復(fù)了
但是老師,成本法核算有投資收益這個(gè)科目?。孔詈蠼Y(jié)轉(zhuǎn)會(huì)進(jìn)入利潤(rùn),這樣的話要放哪里嗎?還是單獨(dú)減除投資收益再填利潤(rùn)總額,那太奇怪了
其實(shí)這種的話,對(duì)方根本就不會(huì)幫你們代扣代繳的
很少有公司去在扣除所得稅的
個(gè)人股息就是由企業(yè)代扣代繳,沒有特例。老師我并沒有問(wèn)你代扣代繳,我問(wèn)的是利潤(rùn)表的投資收益這樣要重復(fù)繳納經(jīng)營(yíng)所得怎么處理?
利潤(rùn)秒鐘的投資收益,如果是對(duì)方幫你代扣代繳了那么的話,你做利潤(rùn)總額的時(shí)候要減掉這一部分就可以
就是直接從利潤(rùn)總中扣除,就是我剛才給您說(shuō)的
即使不代扣代繳科目還是計(jì)入到投資收益里面去,我就是不明白進(jìn)入投資收益不是等于有利潤(rùn)總額了,不是等于還要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅?原則上繳納一次就夠了???
您看到我剛才給您的回答了嗎