借,銷售費用-招待費,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額

購買的商品用于免稅項目,該商品進來的時候先入的庫存,然后再領(lǐng)用,這個過程中會計分錄分別是什么
我們單位購買辦公用品,會計分錄是借,庫存物資,貸銀行存款,領(lǐng)用時候,會計分錄是,借管理費用,貸,庫存物資,這個領(lǐng)取時候的分錄就不太懂了,為什么變科目了,這樣不相當于管理費用又增加了嘛,又多了一筆支出呀
老師,我們購入的10件產(chǎn)品是給客戶做樣品的,當時購買的時候入庫為商品,現(xiàn)在寄給客戶做試樣,請問會計分錄怎么寫?進項票已認證了,需要轉(zhuǎn)出嗎?
商貿(mào)公司賣酒的,進的酒,有時候用來從倉庫拿酒去宴請客戶去酒店吃飯,這種用來招待客戶的酒怎么做賬
老師,您好,公司買的紅酒,計劃用于招待客戶和公司內(nèi)部聚會,購進時紅酒依據(jù)入庫單記入哪個科目?
2025年10月27號,今天個稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報個稅嗎,9月個稅已經(jīng)申報完了 如果需要報,不想給該人報9月個稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實收資本是一百萬實繳到位的,截止九月底賬上未分配是負的十萬多,所有者權(quán)益是97萬,現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉(zhuǎn)給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤,填報總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
老師,申報企稅,提示個人所得稅申報的是0,這是怎么回事,我有申報所得稅,我填報的是個稅申報數(shù)+單位交的社保費+福利費
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項目用的材料占比比較大,人工少,按項目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專票進項會比質(zhì)資方實際要求超出很多,這個有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請問這些品名要不要申報印花稅,如果要,請問放哪個子目?
我們收到個體戶開來的發(fā)票,可是對方公司注銷了?,F(xiàn)在賬還沒有銷賬,怎么處理啊
10月份申報完第三季度的稅,是從什么時候開始才變成一般納稅人的?10月份收到的專票還能抵扣嗎