額嗯呢,直接在11月補(bǔ)做賬就是了
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會不會罰款, 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報(bào)會不會有風(fēng)險,那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
老師,請問在1月金碟做賬抵了280的維護(hù)費(fèi)(做賬憑證如下),當(dāng)月有留抵申報(bào)時沒有填寫抵扣,在3月有增值稅要繳納,申報(bào)了抵扣,您幫我看下申報(bào)金額是不是對的(因?yàn)?月份又有個特殊情況,申報(bào)表少勾了進(jìn)項(xiàng)598.33,您幫我看看本月申報(bào)金額是否正確 同學(xué)
老師,就是我看見前會計(jì)他在做賬的時候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師好,想請教一下,10月份有張車輛保險費(fèi)已抵扣,但因老板沒拿回來,被我申報(bào)了。可當(dāng)時做賬時沒做,因報(bào)表是季度申報(bào),賬套沒做,可否在11月份補(bǔ)記呀。
老師你好,我想請教一下這個,現(xiàn)在是第一季度申報(bào),我想問一下我全部都是零申報(bào),又沒收入的話,申報(bào)的時候可以全部寫零嗎,還有那個財(cái)務(wù)報(bào)表里面也能全部填寫0嗎,但是公司外面人家開了幾張油票餐票,我沒有做記賬憑證的,我可以全寫0嗎
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款個人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
小規(guī)模企業(yè)季度購買車,季度內(nèi)出售的分錄怎么做,這個收入是否需要報(bào)稅?
老師,小規(guī)模納稅人補(bǔ)計(jì)提上個季度的增值稅和附加稅分錄怎么做呢
你好,這個月顯示要提交增值稅5831.28,如果這個月不交,留到下個月再交,是不是要交滯納金,需要交多少
你好我是半路接手公司,4月份開始做賬的,我自己錄入了個3月的科目余額表,3月份也有個收入1000元,現(xiàn)在的問題是,我的二季度利潤表打出來,第一季度營業(yè)收入那沒有這1000,我現(xiàn)在要申報(bào)二季度所得稅和利潤表。我該怎么調(diào)賬,怎么操作?
合伙企業(yè),有利潤,法人企業(yè)要交稅嗎?
我們是做電商的,線上直播銷售,不囤貨,但是有些樣品會寄回公司,后面有的可能會送給主播,商品盡量,庫存商品怎么做賬,是要對應(yīng)什么商品,什么公司嗎
老師 房屋租賃稅率是多少
老師,收到2023年匯算清繳退回稅款,怎么做分錄
印花稅中的計(jì)稅金額是不是利潤表上的營業(yè)收入?