你按實(shí)際付款金額記賬即可。發(fā)票上備注一下實(shí)付金額。

預(yù)付款:對(duì)方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了,屬于多開發(fā)票,但是對(duì)方不愿意重新開正確發(fā)票,那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范?1,直接按實(shí)際支付金額入費(fèi)用,多開部分不理?2,先按發(fā)票金額入費(fèi)用,這樣預(yù)付賬款有個(gè)貸方余額,轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?
老師好,請(qǐng)問我們付對(duì)方款,對(duì)方開發(fā)票給我們少開了金額,對(duì)方也不退多余的款給我們,這種情況能讓員工補(bǔ)這個(gè)金額嗎
請(qǐng)問老師,我公司銷售建材,給對(duì)方開具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致(比如給對(duì)方開具70778.5的發(fā)票,對(duì)方轉(zhuǎn)賬70770,少了8.5元并且后期不會(huì)補(bǔ)),那么我應(yīng)該怎么做賬呢
開票1881043.71對(duì)方付款1700000萬差額181043.71對(duì)方不付款了,對(duì)方財(cái)務(wù)讓我們紅沖發(fā)票能紅沖發(fā)票金額的部分金額嗎?
我剛才對(duì)賬發(fā)現(xiàn)客戶8月份付款跟開票金額不一樣,比開票金額少了200多塊錢,怎么辦呢,要對(duì)方補(bǔ)錢嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問我框起來的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬,這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計(jì)提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個(gè)科目?


老師可以把多出的金額記到營業(yè)外收入嗎
這個(gè)其實(shí)不準(zhǔn)確的,還是實(shí)付入賬比較好。
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。