同學(xué)你好,不能抵扣,因為種子是免增值稅的。

老師可以回復(fù)我一下嗎?我題目沒有輸入完整,我需要追加一下問題,謝謝老師??!1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時收取包裝費226元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票金額為1090元,同時收取保價費218元。(3)企業(yè)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%。(4)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價款為3000元,稅額是390元;請運輸公司運送外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運費含稅價2180元。(5)外購包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購進的農(nóng)產(chǎn)品的50%發(fā)給職工,其余用于生產(chǎn),農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%。(7)從國外購進一批產(chǎn)品,關(guān)稅完稅價格10000元,關(guān)稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。(8)月末盤點時發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因為倉庫保管員管理不當(dāng)造成的,該批材料
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進項稅額嘛?
5G1:50問答詳情x1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時收取包裝費226元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票金額為1090元,同時收取保價費218元。(3)企業(yè)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%.(4)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價款為3000元,稅額是390元;請運輸公司運送外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運費含稅價2180元。(5)外購包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購進的農(nóng)產(chǎn)品的50%發(fā)給職工,其余用于生產(chǎn),農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%.(7)從國外購進一批產(chǎn)品,關(guān)稅完稅價格10000元,關(guān)稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%.(8)月末盤點時發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因為倉庫保管員管理不當(dāng)造成的,該批材料上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入,已抵扣過進項稅,原材料成本為2000
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月,有以下 幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司 購買,每噸含稅價格為12000元,可取得稅率為 13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公 司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得稅率為 3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購買,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的 價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本 費用為2000元,城建稅稅率為7%,教育費附加征 收率為3%.假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(非賒銷、 賒購)。 若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對本案例進行分析。請問老師現(xiàn)金凈流量怎么算?
老師,公司是做園林綠化施工的,收到一張電子普票苗木發(fā)票,一張發(fā)票上面帶有免稅和帶有稅率的發(fā)票,因為是老項目,苗木發(fā)票不抵扣的,開除單位是***園藝場,單位是一般人納稅人性質(zhì),不過有在稅務(wù)局有備案,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品實行免增增值稅,苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品就可以開免稅發(fā)票,可他一張發(fā)票又有開了帶稅率的發(fā)票,對方給我講還必須這么開,這種有沒有涉稅風(fēng)險呀?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬不是免征增值稅嗎?8萬也沒超過10萬啊,就算加上平均分?jǐn)偟淖饨鹨膊怀^10萬啊,為什么8萬還要交增值稅呢?
公司生產(chǎn)車間200萬的空調(diào)系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬,收到發(fā)票100萬,需要怎么做賬?10月第二次付款90萬,收到發(fā)票90萬,需要怎么做賬?11月第三次付10萬,收到發(fā)票10萬,需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點不了
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項目和稅率分別是多少,同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風(fēng)險嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個人卡嗎(對方是個體工商戶,個體工商戶注冊的時候,綁定的個人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?