您好,這個(gè)的話是需要叢以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)的
以前年度損益調(diào)整補(bǔ)企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進(jìn)入未分配利潤(rùn)貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說(shuō)整個(gè)流程的
老師您好,年報(bào)這時(shí)候調(diào)增的所得稅分錄計(jì)提,是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎?還是寫(xiě)以前年度損益調(diào)整啊。這樣說(shuō)繳納的企業(yè)所得稅,有去年的也有今年的
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
那他這個(gè)分錄不能寫(xiě)借方所得稅費(fèi)用,只能是借以前損益調(diào)整啊
嗯對(duì),跨年的正是借以前損益調(diào)整
那我做錯(cuò)了,是不是應(yīng)該把這科目重新調(diào)整過(guò)來(lái)呀?
嗯對(duì),是需要調(diào)整的這個(gè)的
老師,我們是一般納稅人銷售煤炭的企業(yè)有合同才有收入,沒(méi)有合同,有可能就是沒(méi)有業(yè)務(wù) 我們23年一季度盈利繳了企業(yè)所得稅9600元,全年下來(lái)又虧損5萬(wàn),那這個(gè)所得稅到24年會(huì)算清繳的時(shí)候是不是得退稅呀?不說(shuō)盡量不退稅嗎?退稅有風(fēng)險(xiǎn),那24年123月份一季度,我們可能還得虧損不盈利呢
這個(gè)是沒(méi)事的,退稅也是不影響你這個(gè)的
現(xiàn)在只要涉及到退稅科里就會(huì)打電話,就得說(shuō)明情況,風(fēng)險(xiǎn)原因就會(huì)有 ,可我們6~12月根本也沒(méi)銷售,只有人員工資及社保自然是虧損的
那你們這些按照實(shí)際情況說(shuō)明,也是沒(méi)責(zé)任的啊還
這年頭。不是交增值稅你就得交所的稅,交少了還完不成稅負(fù)率,真難啊
現(xiàn)在就這兩個(gè)稅種稍微高一點(diǎn)了