您好,作為一個整體而言不需要增加費用,所以減少管理費用 使用期滿,資產(chǎn)在賬上沒有了,不用抵了
老師,未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益抵消時,固定資產(chǎn)是借:未分配利潤-年初,貸:固定資產(chǎn)-原價,存貨的為什么是借:未分配利潤-年初,貸:營業(yè)成本?為什么不是貸:存貨?
老師好,本題分錄不應該是借:年初未分配利潤1800 貸年初未分配利潤1800 借:年初未分配利潤200 貸:營業(yè)成本200嗎,為什么會涉及存貨呢
借 未分配利潤 貸應付股利,為什么借方是未分配利潤而不是本年利潤?
2018年有幾個固定資產(chǎn),當時做賬計入了管理費用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn),借管理費用(負數(shù)),補提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,還是做借管理費用,貸累計折舊
老師,事務所說調(diào)整開發(fā)成本,調(diào)整至年初未分配利潤。借固定資產(chǎn)累計折舊-房屋建筑,借年初未分配利潤,貸固定資產(chǎn)-房屋建筑物。不是很明白這個分錄
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?