你好,現(xiàn)在讓老板把這個錢還回來的。
公司去年成立的實收資本為零,老板一直用自己的錢往公司投入都記不到了其他應(yīng)付款,員工開支每月開支八萬多沒有從公司銀行中賬戶走,老板說是他個人給員工開支了,所以我把這筆賬掛到其他應(yīng)付款可以嗎正好充老板的帳。說明(他這個公司是咨詢業(yè),成本就是人工,借:主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款工資,可以嗎?我是代帳的
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,建筑公司2020年8月成立,認(rèn)繳1千萬,沒有實繳。2020年12月中標(biāo)一建筑工程施工項目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬,收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
老師,你好!我們這個酒店當(dāng)初入實收資本的時候我用了貨幣資金,庫存商品,固定資產(chǎn)等做完了100萬的實收資本之后,完了就做了借,長期待攤,貸做了其他應(yīng)付款~老板,這兩天我們公司在銀行借了300萬,我覺得把賬上其他應(yīng)付款老板的錢還了,其他做老板借公司借款,可以吧!不算抽逃資金吧!這樣處理可以嗎?謝謝老師!
老師:我想問一下,剛成立幾個月的小規(guī)模納稅人有限公司,剛開始時老板要是通過私戶轉(zhuǎn)賬到公戶,是做借:銀行存款貸:實收資本還是做貸:其他應(yīng)收款?做實收資本要繳納印花稅。做其他應(yīng)收款需要企業(yè)與老板簽訂借款合同
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
那有錢還啊,這是以前遺留下來的,當(dāng)時辦公司全部都用掉了,買設(shè)備等等
現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)形勢也不好,老板又向銀行貸款700多萬元
其他應(yīng)收款300萬怎么掛賬? 其他應(yīng)收款在借方有余額,表示你們公戶直接轉(zhuǎn)給他個人,不是用在企業(yè)上了。
是他還給借個人的款了,這是剛開始建三廠的事,我是最后一個接手的會計,之前都是代帳公司
這個能怎么辦呢
咱自己做不到 清理的話,有限公司個人股東年底這個錢還不回來,就應(yīng)該交個稅,20%的個稅,這個是規(guī)定。問一下他是交個稅還是把這個錢還回來?
這個都很多年了,每年審計也都審計了
老板肯定沒有錢還
審計沒要求調(diào)整嗎? 這個錯誤看不出來 還是提出來你們沒改 兩種做法 其他的沒有
只是做了一個詢征函讓老板簽字
那你們就一直掛帳的
是的,一直掛著,我還是這兩天問老板的,為什么會有300萬元的其他應(yīng)收款,欠公司的
你跟你老板說下兩種處理方法 不同意就掛帳
周一我和他說一下,大概率是掛帳上,沒有錢還
可以的 可以問下對方的