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老師,建筑公司2020年8月成立,認繳1千萬,沒有實繳。2020年12月中標一建筑工程施工項目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬,收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?

2021-10-17 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-17 10:56

你好,你要是轉(zhuǎn)實繳就這樣處理

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快賬用戶6600 追問 2021-10-17 10:57

那需要交什么稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-17 11:08

這個不需要繳納稅費的

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快賬用戶6600 追問 2021-10-17 11:09

印花稅,個人所得稅什么的都不用交嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-17 11:28

沒有印花稅 個稅的

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相關(guān)問題討論
你好,你要是轉(zhuǎn)實繳就這樣處理
2021-10-17
你好,可以的,沒問題的,這個
2021-05-19
你好 不對。 沒有收到的15萬不做賬。 你收到了15萬就做多少。 借銀行存款15貸實收資本15 繳納15萬的印花稅即可。 老板支付工資 可以做 :借:應(yīng)付職工薪酬-工資2萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 2萬
2020-10-11
沒問題,可以有銀行回單就行
2021-06-07
你好 ; 你沒有收到 你別去掛往來 ; 去紅沖了 。 紅沖了才行的。 必須要去紅沖了
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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