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請問一下老師,有一個活動,我們需要承擔來幫忙其他公司工作人員的機票車費,他們給我的飛機票和車票開的是他個人的,不是我們單位的,這個可以嗎

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請問一下老師,有一個活動,我們需要承擔來幫忙其他公司工作人員的機票車費,他們給我的飛機票和車票開的是他個人的,不是我們單位的,這個可以嗎
2023-12-15 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-15 20:22

得做招待費 而且這個怎么沒寫個人的名字 寫的個人

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快賬用戶9547 追問 2023-12-15 20:24

不知道啊,這個能做賬嗎,企業(yè)所得說能扣除嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 20:54

可以做帳不允許抵扣所得稅

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快賬用戶9547 追問 2023-12-15 20:59

我們是非營利單位的,是做到活動成本里對吧

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:04

是和你收入對應的支出可以

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快賬用戶9547 追問 2023-12-15 21:06

因為這個是為了展開活動所發(fā)生的費用,我們的收入是服務費,組織活動向參加的企業(yè)收入服務費

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:06

可以的 可以的 可以

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快賬用戶9547 追問 2023-12-15 22:05

對了你看清楚飛機票不是都是寫個人的嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:09

是寫的個人 但是你報銷了 得做帳 做帳可以做 就是不允許抵扣所得稅

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快賬用戶9547 追問 2023-12-15 22:11

飛機票報銷不能抵扣,為什么這是正?;顒拥恼写ぷ魅藛T的費用不是嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 23:06

發(fā)票不合格 你得開名字 或者開給你企業(yè) 開給個人是誰 誰知道是哪個企業(yè)的

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相關問題討論
得做招待費 而且這個怎么沒寫個人的名字 寫的個人
2023-12-15
您好,不開發(fā)票的話,要并在員工工資里交個稅,因為成本費用要么有發(fā)票,要么是工資申報個稅了不用發(fā)票。其他單位收我們的錢,要開票給我們的
2024-08-26
那個不能抵扣的,不是你們公司的員工
2024-08-13
同學你好 這個是計入費用就可以了,計入招待費,工資計入勞務費用,要報個稅,他們個人要給你們代開勞務費發(fā)票
2020-10-13
你好,他們是汽車銷售公司嗎
2022-01-11
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