學(xué)員朋友您好,借款時產(chǎn)生了這么多費用,貸方產(chǎn)生了用付的負(fù)債
老師好,7月份當(dāng)月計提是不是 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
老師,計提社保時,借管理費用~社保,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,繳納時:借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀存!應(yīng)付職工薪酬是被平了,那計提時,借方的管理費用怎么辦
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,計提社保時,借方:管理費用-社保,和 貸方:應(yīng)付職工薪酬-社保,分別是代表啥意思呀?
老師 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時 借 :應(yīng)付職工薪酬 社保 貸 :銀行存款 這樣做對嗎
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當(dāng)時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎