您好,這個是沒有影響的,沒事的
請問老師,如果我向某個公司提供了服務(不是勞務報酬,),去稅務局代開了發(fā)票給對方公司(勞務名稱是業(yè)務費),并且代開發(fā)票時已經(jīng)繳納了個人所得稅(發(fā)票備注欄也備注了個人所得稅金額),那么此項收入是否會納入我本年度的個稅匯算清繳中并且再次計算繳納個稅?
你好老師,公司欠一個人勞務費12萬,對方讓我們付款,我跟他說你拿來勞務發(fā)票后我給你付款,對方說拿勞務發(fā)票需要上很多個人所得稅所以拿不出來發(fā)票。可不可以這樣:讓他找個勞務公司簽份勞務合同,然后我把錢轉給勞務公司,勞務公司扣除費用后再把剩下的錢付給他。這樣他是不是不用交個人所得稅了?
老師,收到代開的勞務費發(fā)票,如果我公司沒有給他交稅,是不是每年的個人匯算清繳也會帶出來這筆金額,只要他自己匯算清繳了就行
農(nóng)民工去稅務代開了一張8萬元勞務費發(fā)票。11月開的。但是我沒有給他錢。明年我陸續(xù)給他錢。問題1:我個稅什么時間給他報?按照他開發(fā)票的日期給他報嗎? 問題2:如果按照實際發(fā)放時間,我明年發(fā),明年報個稅。今年取得的這張發(fā)票,我公司匯算清繳可以抵扣所得稅嗎?
我們是勞務公司,一個工頭給我們代開了勞務發(fā)票,開票時已經(jīng)繳了個人所得稅。但是出納在給他轉賬時,備注的是勞務費 ,請問明年匯算清繳時,會不會把這筆錢拿來再算他的個稅?對他、對公司有沒有影響?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
意思是這筆錢不會再拿來算他的個稅了哈?
嗯對是這個意思的
懂了,謝謝老師
不客氣的,早點休息