您好, 計(jì)入營業(yè)處支出就可以
老師,那應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬怎么處理,應(yīng)付賬款借方余額,應(yīng)付賬款貸方余額,有幾種處理方式
應(yīng)付賬款借方余額收不回來了怎么處理
老師,應(yīng)付賬款借方有余額,票要不過來了,怎么處理?
老師:應(yīng)付賬款借方,在預(yù)付賬款余額顯示,這個(gè)錢要不回來的,年底要怎么處理
老師,應(yīng)付賬款借方余額,一直未到票,要怎么處理掛賬
因?yàn)槟莻€(gè)是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個(gè)應(yīng)收賬款還沒收回。以后實(shí)際收回的時(shí)候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款借:短期借款貸:銀行存款,老師,針對(duì)你這個(gè)答復(fù),我想知道是什么區(qū)別后期是否實(shí)際收回款?怎么區(qū)分呀?
老師一個(gè)人可以在兩個(gè)公司申報(bào)工資薪金所得嗎?
老師,一個(gè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的單位,5萬元購入柜子、桌子、沙發(fā),沒有計(jì)入固定資產(chǎn),可以嗎?
老師,你剛的是因?yàn)槟莻€(gè)是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個(gè)應(yīng)收賬款還沒收回。以后實(shí)際收回的時(shí)候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款借:短期借款貸:銀行存款,針對(duì)于你這個(gè)回復(fù),我想問一下怎么區(qū)別是否已經(jīng)實(shí)際收回,根據(jù)什么判定?
法人蘇州分公司的,但是在深圳總部,法人來蘇州的住宿費(fèi)可以抵扣嗎
出口企業(yè)的形式發(fā)票的發(fā)票號(hào)有沒有什么要求,是隨意制定嗎
老師你好,已租代售的房屋都交什么稅
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),有一筆5萬轉(zhuǎn)賬,是法人的媽媽轉(zhuǎn)的,也是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這個(gè)怎么做賬
您好,老師。物業(yè)公司出售充電用的電卡和門禁卡,如何開票,如何入帳,分錄,稅率?謝謝!
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50300(這筆款已給對(duì)方開票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中300一般戶銀行扣手續(xù)費(fèi),剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶,請(qǐng)問一下怎么做會(huì)計(jì)分錄??為啥要通過“短期借款”核算,那不是短期借款一直掛有余額。麻煩老板詳細(xì)回答和會(huì)計(jì)分錄分享一下?那短期借款不是掛有余額?而且是發(fā)票回款的,不應(yīng)該沖減應(yīng)收賬款嗎?不然應(yīng)收賬款一直掛這筆錢
那應(yīng)收賬款貸方余額票不用開的怎么處理?
確認(rèn)無票收入,這種你應(yīng)該是確認(rèn)無票收入了吧
老師,錢付了票要不回來的只能營業(yè)外支出嗎?這些本來是成本和費(fèi)用票的,還有其他處理方法嗎?
也可以計(jì)入費(fèi)用或成本,匯算清繳再調(diào)增
老師,這些往來賬都是往年累積下來的,我這樣把所有已經(jīng)完成業(yè)務(wù)的應(yīng)收,預(yù)付,應(yīng)付,預(yù)收都調(diào)賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬了?
就是把往年累積下來的這些應(yīng)收,預(yù)付,應(yīng)付,預(yù)收都要做一下賬,因?yàn)檫@些業(yè)務(wù)都結(jié)束了
是要都調(diào)成0,還是正常做賬了
就是把已經(jīng)結(jié)束了的那些業(yè)務(wù)都調(diào)成0
那這些余額都大嗎?
有的大,有的小,大的幾十萬,小的幾千塊,就這種累積起來可能有個(gè)幾百萬
建議你慢慢沖,一下子沖太多了,不太好
好的,了解,謝謝老師。
不客氣,很高興幫您