你好對的 需要填寫的
國外客戶打款到一達通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
小規(guī)模企業(yè) 做出口倉儲服務(wù)或者外包服務(wù)費比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過來 說要以賣給員工的形式入賬 目前款以個人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問題 1、我本月要認證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報增值稅的時候 是直接用來抵扣銷售出去的銷項稅額嗎 (平價出去的)
公司是做出口貿(mào)易的 有貨物出口 和外包服務(wù) 外包服務(wù)主要服務(wù)于國外客戶 我想確認一下 我申報增值稅的時候 紅色的那個位置 需要填報嗎
公司是小規(guī)模納稅人 為國外客戶(香港公司)提供外包服務(wù) 我想咨詢一下 我申報增值稅的時候 這兩個我填報哪個呢
請教下,我們公司目前用 積加系統(tǒng),主要是服務(wù)于香港公司-亞馬遜(銷售提需求--采購下單--入庫---物流發(fā)貨報關(guān)出口---財務(wù)付款) 如果我們這加上一個出口退稅的外貿(mào)公司進去是有問題嗎?稅局稽查風(fēng)險點在哪
個體工商戶幵勞務(wù)費專票開幾個點稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險費10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時確認加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對上述交易或事項的會計處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實際發(fā)生的加工費應(yīng)計入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實際發(fā)生的加工費應(yīng)計入存貨成本 老師,請問這個題為什么選D而不是C尼?
老師,個人所得稅是怎么扣的,是按年度累計還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項業(yè)務(wù),一項視頻拍攝業(yè)務(wù),一項是銷售代理業(yè)務(wù),請問這兩項業(yè)務(wù)都計入主營業(yè)務(wù)收入還是一項計入主營業(yè)務(wù)收入,一項計入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報個稅,填入軟件那一欄
老師 通過個人戶轉(zhuǎn)到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
那下面需要選擇對應(yīng)的免稅政策填報嗎
你在第九行里面填寫就可以的,其他的不要填寫。
就是出口免稅那里是填 貨物和外包服務(wù)的合計數(shù)嗎
是的,對的,是這么做的。