你好,賬上沒有錢嗎?如果是的話,有這個風險的 你問一下對方企業(yè)。
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經(jīng)營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現(xiàn)在應該怎么處理?
你好,老師,我公司是一家個人獨資企業(yè)的一般納稅人,我做無票收入一直掛庫存現(xiàn)金,導致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金掛了1千多萬,其他應付款也掛了一千多萬,我可以一次性用庫存現(xiàn)金償還其他應付款嗎?需要什么手續(xù)嗎
我們是一個二手車中間商 平常代收代付款 流程走完之后 傭金當做我們的收入 假如代收100 代付90 剩下的10是我們的傭金 那會計分錄怎么做 是不是這樣 借銀行存款 100貸其他應付100 付款時 借其他應付90 貸銀行存款90 是這樣嗎 那那個10是怎么做分錄
我現(xiàn)在需要注銷,然后想把這個其他應付款沖平。然后有一筆14萬的不開票現(xiàn)金收入。需轉為應收款里面13.2萬這個。但是為什么我看圖1的時候是感覺是清不平那個其他應收款的?為什么圖2我操作之后又能清平應收賬款,其他應付款?我有點搞不懂。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
對,就是發(fā)工資都沒錢!還需要借款股東,導致其他應付款比較多
那就是有隱瞞收入的風險。
估計就是無票的收入,打到個人上,企業(yè)又沒多少資金,又要讓股東打錢給公司,所以就會造成這樣
讓他提供證明你做無票收入就行
什么證明,就是運輸單或出庫單嗎
對的,是的,是這么做的。
證明的話,就一張出庫單可不可以
可以的,可以的,可以這么做的。