您好,借銀行存款 100 貸其他應付90 主營業(yè)務收入 10 付款時 借其他應付90 貸銀行存款90
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
請問其他供應商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(金額0.94,進項稅額0.06),實際我們收到99元。會計分錄是不是:借:銀行存款99,財務費用 0.94,應交稅費-進項0.06,貸:其他應付款100。打款給對方時:借:其他應付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務收入9.43,應交稅費-銷項 0.57
我們公司現(xiàn)在改成做信息平臺,代收了搬家款,扣除傭金后,剩下的就要打回去給搬家公司。這分錄怎么做?收款時 借:銀行存款 100 貸:其他應付款 80 應收賬款-XX公司 20
我們是一個二手車中間商 平常代收代付款 流程走完之后 傭金當做我們的收入 假如代收100 代付90 剩下的10是我們的傭金 那會計分錄怎么做 是不是這樣 借銀行存款 100貸其他應付100 付款時 借其他應付90 貸銀行存款90 是這樣嗎 那那個10是怎么做分錄
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
個體工商戶 開票調(diào)到十萬就要做賬了?
請問是從哪里學習,購買課程嗎?
從哪里可以更快的學習民間非營利組織會計的賬務,謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務報表?就是銀行評估貸款風險時,會綜合考慮哪幾個財務指標?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應該進以前年度損益調(diào)整科目,對吧
這種掛應付比較好 還是其他應付
您好,掛往來,您喜歡哪個用哪個哈