直接把發(fā)票附在上月的憑證后邊
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
老師,早上好。前幾個(gè)月公司收到了一筆錢(qián),已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)收入,但是對(duì)方不開(kāi)票?,F(xiàn)在對(duì)方又要我們開(kāi)票,那么開(kāi)票以后這個(gè)月怎么處理這個(gè)賬務(wù)
老師您好,我們公司提供了服務(wù),對(duì)方上個(gè)月給我們打了一半的款項(xiàng),這個(gè)月我們給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,對(duì)方未給我們打剩余款項(xiàng),我們這個(gè)月應(yīng)該如何做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我公司知道對(duì)方要公司要開(kāi)票的金額但是我們已經(jīng)上個(gè)月做了賬,這個(gè)月又收到了對(duì)方給開(kāi)給我們的發(fā)票,我收到發(fā)票這個(gè)月應(yīng)該怎樣做賬?
老師好,我們之前付了一筆款,對(duì)方也給我們來(lái)了發(fā)票,這個(gè)月剩下的做退款,收到了對(duì)方給我們的800元,對(duì)方給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來(lái)勾選,對(duì)嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開(kāi)具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開(kāi)具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個(gè)科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫(kù)存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對(duì)不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營(yíng)業(yè)外收入500,這個(gè)說(shuō)做錯(cuò)了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個(gè)月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個(gè)月的可以嗎
建筑類(lèi)小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請(qǐng)問(wèn)公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開(kāi)可以嗎
那這個(gè)月就不用管, 票是這個(gè)月開(kāi)的,但已經(jīng)提前做賬了,票就不用管日期是那個(gè)月開(kāi)的?
是的,不用管那個(gè)日期