你好填寫(xiě)免稅農(nóng)產(chǎn)品那個(gè)收入里面增值稅的表1。

一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開(kāi)的是專(zhuān)票13個(gè)點(diǎn))
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張3%稅率的專(zhuān)票,12月后我公司升為一般納稅人,開(kāi)票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷(xiāo)售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師您好,我們是銷(xiāo)售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫(xiě)上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
11月1日起一般納稅人,自產(chǎn)自銷(xiāo)高梁農(nóng)作物250萬(wàn)元填增值稅申報(bào)表如何填?
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費(fèi)40萬(wàn),可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票嗎?(對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎?可以開(kāi)專(zhuān)票嗎),公司自產(chǎn)自銷(xiāo)高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應(yīng)的高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎?
老師,銷(xiāo)售方把我們購(gòu)買(mǎi)方的紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,他們提供他們的復(fù)制件發(fā)票+加蓋他們發(fā)票專(zhuān)用章可以嗎
老師 我們是生產(chǎn) 電商銷(xiāo)售為一體的企業(yè) 工廠的零星支出 配件支出 等 需要算利潤(rùn)的時(shí)候扣減嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機(jī)動(dòng)車(chē)加油費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用,今年我們車(chē)賣(mài)掉了,那么注銷(xiāo)油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費(fèi)用的貸方呢?
老師個(gè)體工商戶抖音9月份收入38萬(wàn),這個(gè)繳納增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交?
@李霞老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎?
采購(gòu)發(fā)票上1000件,出口684件,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報(bào)表出報(bào)表嗎老師
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,銷(xiāo)售方發(fā)了紅字確認(rèn)單給我讓我確認(rèn),已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認(rèn)但是對(duì)方說(shuō)不行,他還可以撤銷(xiāo)再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣(mài)廢品了或直接扔了 做賬時(shí)要收集什么原始憑證
請(qǐng)問(wèn)受益人備案是每個(gè)企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?


11月沒(méi)有收入全部0申報(bào)嗎?
沒(méi)有收入直接保存零申報(bào)。