你好,建議你先不用這樣做。等開票再做收入算了。 當(dāng)然,這樣操作不是很規(guī)范。
老師,我們本年度有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完成了,貨款也收了,但是明年開票,我需要在本年找做個(gè)無票收入嗎?
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,一個(gè)項(xiàng)目我們收業(yè)主的預(yù)收款快一年了,但是這個(gè)項(xiàng)目一直沒有啟動(dòng),材料采購貨款也已經(jīng)支付了,這種我要做無票收入嗎?相應(yīng)的采購我是進(jìn)成本還是掛庫存商品-原材料?
請(qǐng)問老師,我們有個(gè)項(xiàng)目成本票已經(jīng)開進(jìn)來不少了,活也開始干了,但是還沒有收入,請(qǐng)問做賬的時(shí)候需要結(jié)成成本嗎?
@郭老師,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)的設(shè)備項(xiàng)目,已經(jīng)銷售,開具發(fā)票和收到款項(xiàng),而且也確認(rèn)了收入成本。本來以為已經(jīng)結(jié)束了,但是今年說又要添加一些系統(tǒng),但是對(duì)方不另外支付款項(xiàng)了。這樣我的收入已經(jīng)在去年確認(rèn)了,現(xiàn)在有發(fā)生的材料和人工的成本我應(yīng)該怎么入賬合適?相當(dāng)于收入成本提前確認(rèn)了,我今年能繼續(xù)把今年的成本入在去年的項(xiàng)目里面么?
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤(rùn)留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對(duì)B公司有哪些影響?