你好什么業(yè)務(wù)的免稅?
老師,增值稅申報(bào)本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的免稅銷售項(xiàng)目表的免征增值稅項(xiàng)目銷售額怎么填
一般納稅人,增值稅減免稅申報(bào)表怎么寫,有10萬的銷售蔬菜的免稅銷售額
小規(guī)模納稅人,零售業(yè)含稅銷售額500000,如何填寫增值稅申報(bào)表?減免稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目填多少銷售額?
一般納稅人銷售蔬菜開了免稅專票,報(bào)增值稅時,增值稅減免稅申報(bào)表上的免征增值稅項(xiàng)目銷售額為什么自動帶不過去?
一般納稅人,增值稅免稅,報(bào)銷售怎么填銷售的申報(bào)表?
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
請問外包合同指的是什么呢?
存貨盤盈盤虧走什么科目?
老師,公司給員工的辭退補(bǔ)償金,做賬的時候計(jì)入什么科目
老師您好,我24年8月接手一套賬,前任會計(jì)在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,導(dǎo)致利潤表顯示盈利,但是報(bào)季報(bào)時又修改了成本數(shù)據(jù)(隨意增加10萬成本),讓上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)顯示虧損,24年1季2季上報(bào)的季報(bào)數(shù)據(jù)和賬面報(bào)表有差異,現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)按實(shí)際賬面數(shù)據(jù)報(bào)顯示季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,請問我這個情況要如何處理
企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務(wù)費(fèi)2869,我沒得收入,費(fèi)用調(diào)增是好多
民營二級康復(fù)醫(yī)院,屬于服務(wù),我填到免稅服務(wù)不動產(chǎn)類
你好,銷售免稅服務(wù)里面。
老師這是我去稅控盤看到,我們業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)的,寫的增值稅免,可以代表免稅嗎?
你好,醫(yī)療服務(wù)你符合要求的可以啊。
老師,我申報(bào)填這里對嗎?前面是開票的,后面無票收入!
好,沒有看到你填寫的呀,你截圖。
我填到最后,四免稅,服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里面
對的,是的,就是這一個。