可以的 合同就可以的
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,請(qǐng)問去年有個(gè)單位給我們開了二十多萬的專票,我們已經(jīng)做了抵扣,但今年告訴我們這個(gè)票他們要作廢重新給我們開,因?yàn)槠钡拇箢愡x錯(cuò)了,我想問一下我們收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票及補(bǔ)開的專票,我們單位稅控盤怎么處理?以及稅務(wù)做什么處理?
我們是個(gè)建筑類型的企業(yè),有項(xiàng)目是外省的,需要做跨區(qū)交稅,因?yàn)橛行┑胤绞遣荒芫€上辦理的,我們就怕辦理的過程中需要線下處理,如果對(duì)方不需要發(fā)票,我們走未開票收入在當(dāng)?shù)亟欢惪梢詥幔烤褪遣辉谕獾仡A(yù)繳這個(gè)操作了
老師,我們單位接手上個(gè)企業(yè)的賬,收到二十萬的會(huì)員充值,對(duì)方要求我們開具發(fā)票,我們開這個(gè)類目可以嗎?如果這個(gè)類目需要什么資料證明我們發(fā)生了不征稅業(yè)務(wù)
老師你好問下,就是我們單位有4個(gè)工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個(gè)第三方是個(gè)人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票?如果開不了勞務(wù)發(fā)票,我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢,如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出具什么文件呢
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師,是我們收到以前公司給我們一筆會(huì)員轉(zhuǎn)讓費(fèi),我們收到錢了,是對(duì)方公司給我們開票,還是我們給對(duì)方開票
我剛才試著開出來一張這樣的,發(fā)票,我們是銷售方
你好,你們單位收錢,你們單位開發(fā)票
鼎和酒店接收的黎侯大酒店
然后我們收到他們轉(zhuǎn)讓的二十萬會(huì)員費(fèi),是這樣開票嗎?
我開的票對(duì)嗎,老師
你好,他有卡號(hào)嗎?這個(gè)會(huì)員,這個(gè)會(huì)員里面是充值還是怎么了。
是充值給上個(gè)公司了,現(xiàn)在剩下的會(huì)員卡剩余的錢轉(zhuǎn)給我們公司了
你好,這個(gè)里面充值卡以后可以在你單位消費(fèi),是這個(gè)意思嗎?如果是的話,他不都有卡號(hào)嗎?你留存好卡號(hào)的記錄,證明正常開就行。
這個(gè)是收到會(huì)員轉(zhuǎn)讓費(fèi)的明細(xì)
他們就是讓我們開這個(gè)發(fā)票
你好,開預(yù)付卡的就可以不征稅呀。
我剛才已經(jīng)開的是預(yù)付卡發(fā)票,我是想讓老師幫我看看我開的發(fā)票,有沒有問題,
需不需要什么憑證,來證明這筆錢,確實(shí)是收到的預(yù)收賬款
你好,不都有預(yù)付卡的卡號(hào)嗎, 每個(gè)卡你們都有消費(fèi)記錄的吧 這個(gè)就是證明 那一天的余額是多少,消費(fèi)了多少,剩余多少都有。
好的,老師謝謝你,我剛才的發(fā)票開的是對(duì)的吧
就是這張發(fā)票,因?yàn)槲业谝淮伟l(fā)票,不知道對(duì)不對(duì)
好,這張發(fā)票是正確的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快