同學(xué),如果 抵減后你們最終不交稅,是要退稅的
政策變更追溯調(diào)整只能調(diào)遞延所得稅,但是不能調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,他那個不管你匯算沒有匯算,都是不能調(diào)整的,其他的那個日后事項(xiàng)和差錯更正就是得要看你是不是那個匯算清繳了,如果說你是匯算清繳以后的話,就不能沖減那個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,如果是匯算清繳之前,然后都可以沖減。老師,這句話對嗎?
你好,老師請問滴滴發(fā)票我沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那我企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)減嗎?需要把增值稅那一塊給我調(diào)減嗎
請問:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額,期末未抵減完,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)抵減,匯算清繳的時(shí)候上一年度未抵減完的,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)年的其他收益科目,是否需要納稅調(diào)減呢?
老師好,我在2021年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了其他項(xiàng)目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時(shí)候我要怎么操作呢?季度的時(shí)候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費(fèi)不需要補(bǔ)那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師,比如今年不能抵扣的廣告宣傳費(fèi),匯算清繳的時(shí)候,是需要先調(diào)增,才能結(jié)轉(zhuǎn)下一年抵扣嗎
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會計(jì)這,會計(jì)才結(jié)賬,不送來會計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬?。?/p>
請問,D選項(xiàng)不是無償贈予嗎 是因?yàn)樵谝粋€集團(tuán)內(nèi)所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團(tuán)內(nèi),這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計(jì)科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
退這個稅好退嗎?
不好退,會有專門的稅控股,可能會查賬
那要是抵減沒事吧
你好,是沒事的,同學(xué),