可以的,可以這么做的
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開(kāi)了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開(kāi)了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬(wàn),2018年4月開(kāi)工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開(kāi)始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開(kāi)票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開(kāi)票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬(wàn),甲方給公司審計(jì)收入算3520萬(wàn),還有900萬(wàn)收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說(shuō)我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬(wàn),但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬(wàn)成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬(wàn)甲方不認(rèn),這900萬(wàn)正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說(shuō)公司應(yīng)該按照1230萬(wàn)收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬(wàn)在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)錢公司不一定要得回來(lái)。這個(gè)情況怎么處理呢
老師好,我收到一家公司往來(lái)款詢證函,是我們公司當(dāng)時(shí)跟這家公司采購(gòu)的一個(gè)大型設(shè)備,合同金額300萬(wàn),約定分幾次支付完。我當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有拿到全部300萬(wàn)發(fā)票,就對(duì)這個(gè)固定資產(chǎn)計(jì)算了不含稅價(jià)格做了暫估入庫(kù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付,然后每次支付完拿到發(fā)票以后,先沖掉不含稅的長(zhǎng)期應(yīng)付,再做借固資,進(jìn)項(xiàng),貸長(zhǎng)期應(yīng)付,現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異,他的余額是含稅價(jià),我的是不含稅價(jià),但是乘以13的稅率以后金額就一致了,這種我能給他蓋章嗎
老師你好,我公司收到一份甲方發(fā)的企業(yè)詢證函-函證賬戶余額(應(yīng)該是給律所做審計(jì)報(bào)告),我發(fā)現(xiàn)他做的從我們公司采購(gòu)金額寫(xiě)的是簽合同金額300萬(wàn)(實(shí)際22年開(kāi)票金額120萬(wàn)),我想問(wèn)下這樣子是合理的嗎,可以蓋章給他嗎?
老師,我們是甲方,跟對(duì)方簽合同是服務(wù)合同,先充值300萬(wàn),然后后期以實(shí)際發(fā)生金額扣減,剩余的退回。這種情況,我收到300萬(wàn)的時(shí)候就可以確認(rèn)收入300萬(wàn)并開(kāi)票嗎?
假如注冊(cè)了一家公司,A占10%,B占90@,注冊(cè)資本3萬(wàn)元,假如B轉(zhuǎn)入投資款3萬(wàn)元,做賬也只能實(shí)收資本2700元,資本公積3000元,對(duì)吧
電磁流量計(jì)是計(jì)入什么科目???
1000塊錢的空調(diào)還用計(jì)提折舊費(fèi)么
老師,請(qǐng)問(wèn)下九月一號(hào)后的社保新規(guī),是不是公司所有員工都得買社保哇,那這樣公司虛擬現(xiàn)金工資的,是不是就莫法了
老師,員工之前工資從分公司發(fā)放,所以專項(xiàng)附加扣除選的分公司,現(xiàn)在工資從總公司發(fā),專項(xiàng)附加扣除選的總公司,那分公司后臺(tái)還顯示他的專項(xiàng)附加扣除信息,是否可以刪除了?
21年核定征收個(gè)體工商戶,2季度收入為36萬(wàn),需要交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)以固定資產(chǎn)投資投資子公司,需要繳納那些稅
請(qǐng)教各位大神,某家公司,發(fā)展有很多個(gè)體戶,每個(gè)個(gè)體戶的所有收入都經(jīng)過(guò)公司銀行,然后公司收取10%的廣告費(fèi)(或者說(shuō)是代理費(fèi)吧),剩下的90%又轉(zhuǎn)回各個(gè)個(gè)體戶
幫別人加工的,如果客戶把面輔料都開(kāi)到我們工廠,我們這個(gè)價(jià)格怎么報(bào)?還能按原來(lái)單純的加工費(fèi)報(bào)價(jià)嗎?
@立峰答疑老師?老師,你好,我們是建筑企業(yè),別人掛靠我們,然后我們開(kāi)給甲方的發(fā)票,我們要求掛靠方準(zhǔn)備含稅收入的92%的成本,應(yīng)準(zhǔn)備的成本減去已有的成本,我們算的已有成本是掛靠方提供的不含稅收入?,F(xiàn)在掛靠方要求我們口徑一致,都算含稅收入。意思就是他們提供進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)也應(yīng)該算含稅收入。哪一種對(duì)我們更有利啊