按不含稅口徑對你們更有利,原因如下: 稅務(wù)合規(guī):增值稅是價(jià)外稅,成本以不含稅金額核算符合稅法,可避免因虛增成本(含稅金額含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,若算入成本會多列扣除)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如被認(rèn)定多列成本少繳所得稅,面臨補(bǔ)稅、滯納金及罰款。 核算清晰:不含稅口徑能準(zhǔn)確區(qū)分成本與可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,便于正確計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額和企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,讓稅務(wù)管理更規(guī)范,減少后續(xù)申報(bào)矛盾與核算混亂。 所以,應(yīng)堅(jiān)持按不含稅收入核算已有成本,維護(hù)稅務(wù)合規(guī)與核算準(zhǔn)確
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會計(jì)問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會計(jì)問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務(wù)公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務(wù)公司和材料公司怎么取得成本票?。坷蠋?導(dǎo)致我稅負(fù)還是很高啊, 還是在注冊一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)類貿(mào)易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個(gè)獨(dú)公司進(jìn)了材料,轉(zhuǎn)價(jià)開票給我這個(gè)掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來做進(jìn)項(xiàng)了目前個(gè)人獨(dú)資公司核定征收是不是取消我就是疑問在這塊我成立了勞務(wù)公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開票了,我這些小公司,沒有成本票啊,還是不行?。课乙罁?jù)什么做成本進(jìn)項(xiàng)啊,老師,這些小公司,求仔細(xì)回答
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個(gè)項(xiàng)目工程款進(jìn)來393萬,我們收取對方12.3%的掛靠費(fèi),每個(gè)項(xiàng)目都是拿出收入90%來做成本,然后這個(gè)項(xiàng)目是甲供材項(xiàng)目,對方提供9個(gè)點(diǎn)的專票,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費(fèi),也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費(fèi),我對對方提供9個(gè)點(diǎn)專票這個(gè)不太理解,能解釋下嗎?
老師你們那邊個(gè)稅小規(guī)模報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,免征征值稅的部分報(bào)個(gè)稅時(shí)放到收入里一起報(bào)嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個(gè)1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時(shí)候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當(dāng)于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務(wù)怎么處理
老師,9月1號起社保新規(guī)是怎么個(gè)情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?
老師,比如我司5月的工資6月發(fā),費(fèi)用是記在6月的。也就是工資費(fèi)用我們是記在所得期,那我申報(bào)殘疾人保障金是年度工資是按工資的所得期算嗎?
老師,借主營業(yè)務(wù)成本-10,貸應(yīng)付賬款-10,這個(gè)時(shí)候借方寫左邊,貸方寫右邊嗎,這個(gè)時(shí)候貸方是增加還是減少
怎么換手機(jī)號碼找不到修改手機(jī)號
老師,我司是賣桶裝水的,我們現(xiàn)在銷售30桶水,收到30桶水收入,當(dāng)月確認(rèn)收入,但是先給客戶配送10桶,下個(gè)月才配送剩下的,我當(dāng)月如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,個(gè)人所得稅中勞務(wù)報(bào)酬的累積扣除和非累積扣除怎么區(qū)分,怎么理解呢
請問老師,未交增值稅賬面余額和實(shí)際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師好,我們進(jìn)了一批貨沒入庫,直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經(jīng)確認(rèn)收入了。確認(rèn)收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?
意思是口徑都是按照不含稅收入
對的,按不含稅收入