業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整規(guī)則是:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 稅收滯納金的納稅調(diào)整規(guī)則是:稅收滯納金不得在企業(yè)所得稅前扣除。 接下來,我們根據(jù)這些規(guī)則進(jìn)行計(jì)算。 當(dāng)期業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整金額為:9萬元。 當(dāng)期稅收滯納金的納稅調(diào)整金額為:6萬元。
某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬,銷售成本1100萬元,銷售費(fèi)用550萬元(其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)320萬),管理費(fèi)用120萬(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(包括從非金融企業(yè)拆借資金100萬元,協(xié)議年利率10%,利息支出10萬元,同期銀行貸款利率8%),營業(yè)外支出50萬元(含環(huán)保部門罰款2萬元,銀行罰息1萬元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬元)。請依次計(jì)算: (1)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)納稅調(diào)整額。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額。 (3)利息費(fèi)用納稅調(diào)整額 (4)營業(yè)外支出納稅調(diào)整額。 (5)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。
某企業(yè)2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入2500萬元。 (2)銷售成本1100萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)400萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)50萬元);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。 1、年度納稅調(diào)整項(xiàng)目表中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)“調(diào)增金額” 為 [填空1] 元(列至角分); 2、年度納稅調(diào)整項(xiàng)目表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“調(diào)增金額”為 [填空2] 元(列至角分)。 3、年度納稅調(diào)整項(xiàng)目表中捐贈支出“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“稅收金額”為 [填空2] 元(列至角分)。
2.甲公司當(dāng)期銷售產(chǎn)品收入2 500萬元,銷售成本1 100萬元;當(dāng)前銷售費(fèi)用670萬元,其中廣告費(fèi)450萬元,計(jì)算當(dāng)期廣告費(fèi)的納稅調(diào)整金額 這樣計(jì)算對嗎?2500×15%=375萬元,450>375,納稅調(diào)增,450-375=75,如果不對,說出原因,并說出正確的計(jì)算,列出詳細(xì)計(jì)算流程
甲公司當(dāng)期銷售產(chǎn)品收入 2 500萬元,銷售成本1 100萬元,當(dāng)期管理費(fèi)用480萬,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,當(dāng)期營業(yè)外支出50萬,其中稅收滯納金6萬元;分別計(jì)算1.當(dāng)期業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整金額2當(dāng)期稅收滯納金的納稅調(diào)整金額?說出原因和詳細(xì)過程
甲公司當(dāng)期銷售產(chǎn)品收入 2 500萬元,銷售成本1 100萬元,當(dāng)期管理費(fèi)用480萬,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,當(dāng)期營業(yè)外支出50萬,其中稅收滯納金6萬元;分別計(jì)算1.當(dāng)期業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整金額2當(dāng)期稅收滯納金的納稅調(diào)整金額?說出調(diào)增還是調(diào)減,還有詳細(xì)過程和原因
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
請問一下哪位大神老師,我這個月申報(bào)增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報(bào)有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因?yàn)樗袡?quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費(fèi)用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計(jì)分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報(bào),是需要在今年申報(bào)嗎,員工今年累計(jì)個稅申報(bào)120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報(bào)嗎,算是合理避稅
老師上月的電費(fèi)我是預(yù)估做的賬,這個月支付上月的電費(fèi)要比我預(yù)估的多135元,我怎么做賬務(wù)處理
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點(diǎn)?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進(jìn)去嗎?公司的話每個月有多少免費(fèi)額度!
老師好,今年5月出口產(chǎn)品,5月申報(bào)期忘記申報(bào)了,可以7月申報(bào)期補(bǔ)申報(bào)么
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點(diǎn)?都要收什么稅?公司的話能每月有免費(fèi)額度嗎?
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點(diǎn)?都要收什么稅?