你好,同學(xué) 可以做無票費用 借管理費用 貸預(yù)付賬款
老師好,請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費50萬,對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因為無法開票,給我們一臺設(shè)備價值20萬,這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理,后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險呢?這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會計一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用房租 請問這筆年度匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
老師 我們有預(yù)付款 好幾年了 沒有發(fā)票 現(xiàn)在想清理掉 匯算調(diào)增 怎么寫分錄呀?借:管理費用-壞賬?無票支出? 貸:預(yù)付賬款-單位 可以嗎?二級科目是壞賬還是無票支出呀?
老師,17年掛賬應(yīng)付賬款,已付錢給對方195萬,對方一直沒開發(fā)票,21,22年還回貨款60萬現(xiàn)金,對方公司注銷了,23年4月做壞賬處理13萬,走營業(yè)外支出,23年匯算清繳時候,表格進行調(diào)增處理,現(xiàn)在稅W局產(chǎn)生預(yù)警,疑點是為什么有逾期三年以上的應(yīng)收賬款損失? 問題一,我想問我們是否存在漏交稅和漏交利息的情況? 問題二,做壞賬處理和匯算清繳調(diào)增是否正確? 問題三,對稅局預(yù)警我們應(yīng)該怎么回應(yīng)?
老師,我們公司有很多用現(xiàn)金支付的無票費用支出,我可以先借費用科目,貸現(xiàn)金入賬,等以后發(fā)票開來之后再貼在后面嗎?如果最后發(fā)票還是沒全額開回來,我就在所得稅匯算清繳是納稅調(diào)增,這樣可以嗎?
老師,我們賣了一臺車,實際收款2000元,但過戶那是10000元,那我固定資產(chǎn)處置開發(fā)票出去是開哪個金額呢
老師,請問自然人在電子稅務(wù)局APP開具了一張發(fā)票然后紅沖了,為啥發(fā)票沒有看到,另我這個作廢的發(fā)票交的稅錢還會退嗎?謝謝
老師 外購的商品贈送給顧客 所得稅需要視同銷售嗎
老師,怎么想辦法可以把食堂采購的零星小票開回來發(fā)票呢?
老師,請問一下個體工商戶在電子稅務(wù)局上注銷,有一項需要發(fā)票繳銷,顯示有三本,這里需要把每一張發(fā)票都剪掉銷毀拍照上傳嗎?
老師您好,計提所得稅費用之前是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,我想問一下,個體戶,需要季度繳納增值稅跟季度個人經(jīng)營所得是嗎 這2個都要是嗎
老師,社保和醫(yī)保的集體和繳納分錄,分開明細的
老師,晚上能申報增值稅嗎?
老師,請問下個人所得稅個人已經(jīng)做了年度匯算清繳,現(xiàn)在單位需要更正申報,不能更正,是不是要個人將申報的匯算清繳刪除后才能更正
管理費用的二級科目是無票費用嗎?
二級明細是實際的費用類型,比如服務(wù)費,中介費這種的
哦 好的 謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
對了 老師 關(guān)鍵是有的付款不知道啥費用
不知道什么費用明細的,可以計入管理費用-其他