您好,是的,是這個(gè)分錄,做負(fù)債表時(shí),無(wú)形資產(chǎn)和累計(jì)攤銷士地使用權(quán)綜合考慮填入
籌建期的無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)攤銷是攤到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中還是管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,購(gòu)買土地交的契稅也做無(wú)形資產(chǎn)嗎
購(gòu)入土地借:無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán),貸:銀行存款攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用-土地使用權(quán)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。用不用入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目?
土地使用權(quán)剛開(kāi)始做的分錄是借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款,攤銷計(jì)入管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷,還要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎
老師上午好!無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)攤銷分錄是:借管理費(fèi)用攤銷費(fèi),貸累計(jì)攤銷士地使用權(quán)科目嗎?
公司有無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄如下,:借管理費(fèi)用\\xx地?cái)備N,貸累計(jì)攤銷,對(duì)嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開(kāi)票嗎?如果給我們開(kāi)票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒(méi)取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,