您好,這個的話是屬于 15*5%=0.75? 這樣的

老師,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務招待費超標50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調增,調增的這部分需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,21年管理費用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調增?
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)業(yè)務招待費需要納稅調增,這種情況我們需要繳納調增這部分的企業(yè)所得稅嗎
有二十多萬調整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調增或調減嗎?
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
5%是什么,不是很明白,需要補滯納金嗎
是小微企業(yè)的所得稅稅率這個
好的,我們是減半征收企業(yè)所得稅
好的,理解了就好了
那是不是需要補滯納金,因為是21年的
嗯對,這個是需要的了