您好。若提供代理服務(wù),是需要繳納增值稅的
公司是具有進(jìn)出口權(quán)貿(mào)易公司,可以進(jìn)口,進(jìn)貨成本包括哪些?分錄怎么做? 出口享受退稅,進(jìn)來(lái)的發(fā)票和退稅鏡率不一樣,問(wèn)我進(jìn)貨發(fā)票的稅率去退稅嗎?分錄怎么做?然去申請(qǐng)退稅的分錄怎么做?這部分退稅是等稅務(wù)局退稅下來(lái)還是放在待抵扣稅款,進(jìn)來(lái)的發(fā)票和退稅部分報(bào)表該如何填寫(xiě)?
老師,你好,我們是一般納稅人,從代理商手里購(gòu)買(mǎi)了免稅的進(jìn)口貨物,銷(xiāo)售出去以后給客戶(hù)開(kāi)增值稅專(zhuān)票,稅率要開(kāi)成0嗎?
你好,我們公司要開(kāi) 代理進(jìn)口免稅貨物貨款 的發(fā)票 發(fā)票稅率是0稅率還是不征稅?以及開(kāi)出去后分錄怎么做
你好,我們公司要開(kāi) 代理進(jìn)口免稅貨物貨款的發(fā)票 發(fā)票稅率是0稅率還是不征稅?以及開(kāi)出去后分錄怎么做 申報(bào)怎么申報(bào)
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開(kāi)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷(xiāo)比例大,沒(méi)有留抵沒(méi)有退稅,這樣這個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
速達(dá)軟件,采購(gòu)收貨時(shí)候用移動(dòng)加權(quán)平均法嗎
速達(dá)軟件,采購(gòu)收貨單使用移動(dòng)加權(quán)平均法,銷(xiāo)售開(kāi)單是用全月一次法嗎
如果這個(gè)軟件丟失文件了,重新安裝一下數(shù)據(jù)是否還在
比如說(shuō)我小規(guī)模,進(jìn)貨買(mǎi)一個(gè)筆是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,發(fā)票上我進(jìn)的所有貨物都需要入采購(gòu)收貨單么,然后銷(xiāo)售出去什么貨就入銷(xiāo)售開(kāi)單
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的收銀機(jī)用的紙會(huì)計(jì)分錄怎么做
一般納稅人增值稅有優(yōu)惠嗎
老師為啥發(fā)票稅額和有效抵扣的稅的有差距呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們買(mǎi)放在村口上面已寫(xiě)著字的石碑,現(xiàn)在賣(mài)出去,那開(kāi)票石碑要交資源稅嗎?
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減了其他應(yīng)付款,現(xiàn)要調(diào)回來(lái),老師,分錄怎么做?以前分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款,貨:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專(zhuān)戶(hù))。預(yù)算會(huì)計(jì)未做。
稅務(wù)師考試什么時(shí)候開(kāi)始打印準(zhǔn)考證