您好。您是。您是正常銷售開發(fā)票是。13的稅率。
老師,我們是一般納稅人,銷售一批貨物開出了增值稅專用發(fā)票客戶已認證抵扣,現(xiàn)客戶最后要求全部退貨,但只能按原發(fā)票的90%開出紅字信息表給我們,這樣的是可以的嗎?
老師,你好,我們是一般納稅人,從代理商手里購買了免稅的進口貨物,銷售出去以后給客戶開增值稅專票,稅率要開成0嗎?
老師您好,請問如果一個小規(guī)模納稅人銷售商品,購買方客戶是一般納稅人,購買方提出要求售貨方開專票,那么為了應客戶的要求,這個小規(guī)模納稅人只能開專票,自己認虧、去繳納增值稅嗎?(變相的說等于為了維系客戶自己吃虧繳增值稅,可以這樣理解嗎?)
老師您好,蔬菜凈菜中心公司,公司為一般納稅人,給各大超市銷售開增值稅專用發(fā)票,1、銷售是否免增值稅;2、從農(nóng)戶手中購買,是否可以代開發(fā)票抵扣進項
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷售貨物13%的稅率,進項收到的是增值稅專用發(fā)票,我們的客戶要求我們開增值稅普通發(fā)票給他們。請問我們銷售出去開專票和普票的區(qū)別在哪里呢?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那我只有銷項沒有進項,沒辦法抵扣啊
是的,這樣情況才可以抵扣:如果是一般納稅人,進口貨物取得海關進口增值稅專用繳款書,進項稅額是可以抵扣的。
我們是通過國內的代理機構購買的,沒有海關的專用繳款書,那代理機構應不應該給我們提供13個點的增值稅專用發(fā)票呢?
你好,對方開多少稅率?你們雙方協(xié)商處理。
是不是免稅的進口貨物海關也不會開具進口貨物的增值稅專用繳款書吧
是的,你沒有交稅就沒有專用繳款書。