你好,資產(chǎn)負(fù)債表的科目需要錄入的是期末余額。利潤(rùn)表的科目是需要錄入本年累計(jì)發(fā)生額
老師您好,應(yīng)收期末余額有借方有貸方,但是錄科目余額表的時(shí)候只有借,那貸方用負(fù)數(shù)表示嗎
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負(fù)債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤(rùn)也錄入了,那么所有者權(quán)益的累計(jì)借方和貸方數(shù)要錄入嗎
郭老師您好,我們接了個(gè)新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開始,把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對(duì)嗎?年初、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方不用管,也就是錄有期末數(shù)的,錄在我的期初余額里,對(duì)嗎?還是應(yīng)該怎樣郭老師?
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
老師您好,我11月接賬,錄期初數(shù)時(shí)只用錄入1-10月余額表有期末數(shù)的科目嗎?期末余額為0但借方貸方有累計(jì)發(fā)生數(shù)的科目要錄嗎?
老師您好,我們公司員工給一個(gè)公司支付了錢,之后釘釘上,找我們公司報(bào)銷。 我覺得本可以開發(fā)票的。 現(xiàn)在該怎么辦呢?可以請(qǐng)對(duì)方公司給我們公司開專票嗎?會(huì)不會(huì)有虛開發(fā)票嫌疑,或者被查的可能性,畢竟資金流和發(fā)票不一致。還需要證據(jù)鏈條備查。
老師,請(qǐng)問不做業(yè)務(wù)也不裝人的母公司(僅有兩個(gè)股東)可以不開社保賬戶嗎?
進(jìn)來發(fā)票有規(guī)格型號(hào),開出去忘記寫了,有事么
老師好,我是景區(qū)。五一期間市政府發(fā)放了政府消費(fèi)券,請(qǐng)問游客來旅游消費(fèi)抵用消費(fèi)券的部分怎么做賬?
老師您好 如果是保溫袋 帆布袋 購(gòu)買的布用于生產(chǎn)是記原材料,備料是記庫(kù)存商品?
小規(guī)模公司,可以進(jìn)貨開專用發(fā)票嗎
老師,分公司沒有人員啦,個(gè)人所得稅需要0申報(bào)么?
老師,借貸怎么容易區(qū)分出來
定期定額的個(gè)體戶也要申報(bào)稅嗎
公司貸了款,還款時(shí)還本金和利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以給我們開專票,但是我不敢抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我們公司沒有用于免稅項(xiàng)目、簡(jiǎn)易計(jì)稅的業(yè)務(wù),對(duì)外開票開具現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。符合三流一致是不是就可以申請(qǐng)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊老師,資金流(貸款銀行和我們公司之間)發(fā)票流(貸款銀行給我們公司開發(fā)票)業(yè)務(wù)流(貸款銀行給我們公司撥款)