你好,直接開普通發(fā)票就可以的。開13%的,也是你抵扣13%的增值稅。相當(dāng)于是你這個(gè)增值稅自己交了,你還不如交給稅務(wù)局,而且這個(gè)金額也不太高。
我公司采購物品把13%的所有稅費(fèi)全部出了,對方才給我司開13%的專票,這樣劃算嗎
公司購買設(shè)備,對方說開普票加收3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),開專票的話收13個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)。老板問哪個(gè)更劃算
我買了一個(gè)桌子不含稅是860元,然后對方公司開13個(gè)點(diǎn)的專票,他收10個(gè)點(diǎn),我得付他946元,對吧!我們公司的專票是13個(gè)點(diǎn)的。然后我的問題是開專票劃算還是不開專票劃算
老師好,問一下:公司采購詢價(jià):一貨物開13個(gè)點(diǎn)專票,單價(jià)473元;開3個(gè)點(diǎn)專票則380元。問按哪個(gè)采購比較劃算?
公司買空調(diào)價(jià)稅合計(jì)2649元,對方只能開普票,加6個(gè)點(diǎn)才給我們開專票劃算。請問我是開普票還是專票好?
我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費(fèi),為什么他們會(huì)有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個(gè)例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實(shí)中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗(yàn)還真沒有籌劃的空間
在手機(jī)上個(gè)人如何開具發(fā)票呢
老師咨詢一下,我剛?cè)胭~一家公司,發(fā)現(xiàn)他們的賬實(shí)不符,庫存是根據(jù)勾選發(fā)票來做的,現(xiàn)在還在入去年的發(fā)票,銀行也對不上,而且剛好稅務(wù)查他們的庫存,這樣的公司我還繼續(xù)去嗎
企業(yè)個(gè)人所得稅客戶端初始密碼多少
企業(yè)個(gè)人所得稅客戶端密碼設(shè)置步驟
老板說之前與公司的往來有實(shí)繳的金額,讓我把他與公司的打款往來,重新調(diào)整為老板的實(shí)繳; 1.他們之前的賬不是我做的; 2.老板之前與公司的的銀行打款摘要大部分寫的往來款; 3.之前財(cái)務(wù)做的老板與公司的往來,做了兩個(gè)科目,一個(gè)其他應(yīng)付,一個(gè)其他應(yīng)收,兩個(gè)科目都掛了賬,但前財(cái)務(wù)走之前給老板調(diào)了一筆款(調(diào)的不真實(shí)),調(diào)后變成公司欠老板款了,但還是沒調(diào)整老板的實(shí)繳,導(dǎo)致老板實(shí)繳還是一分沒有; 現(xiàn)在老板讓我去給他調(diào)這個(gè)實(shí)繳,能調(diào)嗎?思路在哪,他們的賬都不真實(shí),咋調(diào)?
老師你好,融資合同無條件回購,之前已經(jīng)付過利息了現(xiàn)在怎么算啊
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤*25%*20%來計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬35萬,累計(jì)折舊35萬,現(xiàn)在二手車銷售3萬,怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸資產(chǎn)處置損益
那什么時(shí)候開普票什么時(shí)候開專票合適?
你好,你自己算一下的,你收到了專票,支付的稅款和收到普通發(fā)票支付的稅款 這兩個(gè)的差額和你支付的稅點(diǎn)的差異。
如果按168,開專票要多收13個(gè)點(diǎn),但這13個(gè)點(diǎn)可以抵扣增值稅,等于把這13個(gè)點(diǎn)付給商家,商家交稅;我們的入賬是148,交所得稅基數(shù):-148;如果收普票不用付13個(gè)點(diǎn),無抵扣,所得稅基數(shù)-168,這樣算好像也一樣
那普通發(fā)票你們單位抵扣了企業(yè)所得稅,可以多抵扣這一部分所得稅降低了5%,你看下是吧。如果你的稅率是25%的話,那降低了25%。